你好,12月开发票30万,当时已交印花税,1月退货发生冲红,这个时候就不需要再缴纳印花税了
12月开发票30万,当时已交印花税,1月退货发生冲红,需要再交印花税吗
交印花税时,当月有红冲的发票是不是要把红冲的发票的收入减掉啊,因为红冲的发票的金额上次是交过印花税的。
请问,当月开的发票已经红冲,对方不要了,需要交印花税吗?
老师,印花税需要计提吗?12月发生的,交印花税应该是1月吧,需要12月计提吗
之前开发票没有申报印花税,现在发现之前的发票开错了,现在冲红,重新开发票交了印花税,之前的已经作废的还需要补交印花税吗?
老师,为啥不是办营业执照的时候,就给确定好是一般纳税人还是小规模纳税人呢?为啥是做税务登记的时候,自己去选择一般纳税人还是小规模呢?
老师,给个简历模板我
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
那假如1月开票收入60万,能冲红的30万能冲减1月的销售收入,少交印花税么
你好,是可以红冲1月份的收入,印花税应纳税额的