同学你好,关于挂靠公司的,建议找下当和他们是否有书面的三方协议,关于税费这块或是费用这块是否有提到,在上面是否有双方约定,现在钱在他们上面走来走去,扣这扣那儿,扣到最后,税费扣很多,你们是白忙活;

请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
正常来讲,他们每次开票给甲方,我们也提供了成本票,不需要扣增值税,对吧?即是进项低于销项,那也是补一个增值税差额及差额计算的附加税,对吧?原来有谈到扣15000的服务费和2.5%的所得税金。那为什么他们计算时,说是按开出去的发票收我们增值税及附加,印花税,所得税,然后按进项税额来计算该退我们的税金呢?这种方法不太明白?关键是进项大于销项,还要扣税负,小于销项,反而不扣税负,进项全部退?不明白?
同学你好,是啊 ,现在的款应该是在他们帐上面是吧,现在以税费的名义扣这个扣那儿,和他们沟通下,或是当是那位同事和对方谈的,这样一个项目下来,白忙活了;
A公司总收到的钱,及他们总转出的钱,我们对账都是一样的。我不明白的是:他们需要扣掉的税金应该怎么算?他们实际交的税金有的是从工程款扣,有的是我们转给他们(转款还包括所得税押金)……他们计算应退款:一是收的或者工程款扣的所得税押金,二是,应退增值税金=我们提供进项税额-税负(最不明白的是,给他们多开了可抵扣进项,要减去税负,再退给我们。如果进项没开够,反而是多少进项税就退多少款?)
我们核算的是:总收的-他们总支付的-减去税金……为什么他们结算跟总收款和总支付款都没有关系呢?
同学你好,可不可以这样理解,以上你所说的是先和对方沟通下,当时的对接人是不是沟通的 不是一个结果,现在你这边核算的结果,始终是单一的。
老板让我打12366,询问这个我们这种情况的税负情况?有用吗
同学你好,现在我认为和税负率都没有关系了,因为任何一个业务的发生,都是双方沟通达成的结果,就像同学你上面所说的那样,之前都是沟通好的,按这个沟通的结果去处理,但是最后看到的是另一个结果;所以这个真的是需要有人出面和对方沟通下这个问题;