同学你好,关于挂靠公司的,建议找下当和他们是否有书面的三方协议,关于税费这块或是费用这块是否有提到,在上面是否有双方约定,现在钱在他们上面走来走去,扣这扣那儿,扣到最后,税费扣很多,你们是白忙活;

郭老师,11月收到票,是9月的房租,我在9月应该怎么做做
朴老师,我们公司发货了,路上压坏了几箱,那我公司怎么开票?对方怎么付款好一点呢?按照合同的金额减去坏掉的?还是坏的用私户打给客户?
老师,营业执照经营范围:平面设计,图文设计制作属于广告服务吗
出口报关单申报的金额是对的(30万元),数量少申报了30平方,供应商开发票有将这30平方开过来,请问申请退税时,应该怎么办?
老师,请问下,公司接了一个电力改造项目,甲方要求在合同中分别列明材料13%、人工9%、设计服务6%,要求我们按照三种税率分别开具发票,虽然分开列明了,但是我们是建筑企业,材料是向外采购,这种还能分开开具吗?
查以前年度的账发现账上的收入跟增值税收入不一致,找不出原因来,该从哪个方面入手
书店公司的会议室更换摄像头,麦克风等设备费用计入管理费用的哪个二级科目
老师请问一下:卖金戒指1万,收旧抵8千,怎么记分录?!
老师 我们有个银行存款余额是借方负数,实际账上没有钱的,请问我该怎么处理
纳税人信用等级在哪里查
正常来讲,他们每次开票给甲方,我们也提供了成本票,不需要扣增值税,对吧?即是进项低于销项,那也是补一个增值税差额及差额计算的附加税,对吧?原来有谈到扣15000的服务费和2.5%的所得税金。那为什么他们计算时,说是按开出去的发票收我们增值税及附加,印花税,所得税,然后按进项税额来计算该退我们的税金呢?这种方法不太明白?关键是进项大于销项,还要扣税负,小于销项,反而不扣税负,进项全部退?不明白?
同学你好,是啊 ,现在的款应该是在他们帐上面是吧,现在以税费的名义扣这个扣那儿,和他们沟通下,或是当是那位同事和对方谈的,这样一个项目下来,白忙活了;
A公司总收到的钱,及他们总转出的钱,我们对账都是一样的。我不明白的是:他们需要扣掉的税金应该怎么算?他们实际交的税金有的是从工程款扣,有的是我们转给他们(转款还包括所得税押金)……他们计算应退款:一是收的或者工程款扣的所得税押金,二是,应退增值税金=我们提供进项税额-税负(最不明白的是,给他们多开了可抵扣进项,要减去税负,再退给我们。如果进项没开够,反而是多少进项税就退多少款?)
我们核算的是:总收的-他们总支付的-减去税金……为什么他们结算跟总收款和总支付款都没有关系呢?
同学你好,可不可以这样理解,以上你所说的是先和对方沟通下,当时的对接人是不是沟通的 不是一个结果,现在你这边核算的结果,始终是单一的。
老板让我打12366,询问这个我们这种情况的税负情况?有用吗
同学你好,现在我认为和税负率都没有关系了,因为任何一个业务的发生,都是双方沟通达成的结果,就像同学你上面所说的那样,之前都是沟通好的,按这个沟通的结果去处理,但是最后看到的是另一个结果;所以这个真的是需要有人出面和对方沟通下这个问题;