同学你好,关于挂靠公司的,建议找下当和他们是否有书面的三方协议,关于税费这块或是费用这块是否有提到,在上面是否有双方约定,现在钱在他们上面走来走去,扣这扣那儿,扣到最后,税费扣很多,你们是白忙活;

各位老师大家晚上好,小规模1%的优惠是不是取掉了
1月的自然个税申报步骤是怎样的
老师好!想请问,我们是跨境电商想9810出口海外仓,想申请免税。之前是买单,现在如果9810出囗,以前的库存,款怎么区分开来?谢谢!
套现的怎么做分录?餐费300,客人付500,扣除开票套现手续费22,银台备用金退给客人178,然后再给银台补备用金178,整个过程怎么做会计分录?
两个人合作一起开公司,A开始投资50万,B开始投资50万,在经营过程中,A后续一共投资了100万,B后续投资了120万,经营中的成本花费130万,收入180万,股东想要平分钱,怎么合适?
在2025年度个人所得税汇算清缴中新增工资薪金收入产生税款,会产生滞纳金吗?
小规模纳税人甲公司无偿划转给乙公司广告牌89.9万不含税收入固定资产,会计如何做账?增值税申报表如何填报?货物劳务栏填列对吗?
会计因为未及时核对企业的增值税情况,在企业进项税不足的情况下,因为业务需要会计给企业开具增值税销售发票,因些当期产生了增值税,老板不认可,说是会计的错误,让会计自已垫付税款,遇到这种情况,会计应该怎么做
一月份忘记申报2025年12月份的个人所得税可以在2025年汇算清缴补申报吗?
老师!您好!请问一下我们酒店是这种情况,餐饮外包出去的,前期能耗费(水电费)通过评估后设定13万每年,但是承包方说给他算多了,独立的电表,但是共用的电梯费,以及水费,空调费,二次供水,停车场,共用的部分怎么核算出来呢?请教老师给我一个核算方案
正常来讲,他们每次开票给甲方,我们也提供了成本票,不需要扣增值税,对吧?即是进项低于销项,那也是补一个增值税差额及差额计算的附加税,对吧?原来有谈到扣15000的服务费和2.5%的所得税金。那为什么他们计算时,说是按开出去的发票收我们增值税及附加,印花税,所得税,然后按进项税额来计算该退我们的税金呢?这种方法不太明白?关键是进项大于销项,还要扣税负,小于销项,反而不扣税负,进项全部退?不明白?
同学你好,是啊 ,现在的款应该是在他们帐上面是吧,现在以税费的名义扣这个扣那儿,和他们沟通下,或是当是那位同事和对方谈的,这样一个项目下来,白忙活了;
A公司总收到的钱,及他们总转出的钱,我们对账都是一样的。我不明白的是:他们需要扣掉的税金应该怎么算?他们实际交的税金有的是从工程款扣,有的是我们转给他们(转款还包括所得税押金)……他们计算应退款:一是收的或者工程款扣的所得税押金,二是,应退增值税金=我们提供进项税额-税负(最不明白的是,给他们多开了可抵扣进项,要减去税负,再退给我们。如果进项没开够,反而是多少进项税就退多少款?)
我们核算的是:总收的-他们总支付的-减去税金……为什么他们结算跟总收款和总支付款都没有关系呢?
同学你好,可不可以这样理解,以上你所说的是先和对方沟通下,当时的对接人是不是沟通的 不是一个结果,现在你这边核算的结果,始终是单一的。
老板让我打12366,询问这个我们这种情况的税负情况?有用吗
同学你好,现在我认为和税负率都没有关系了,因为任何一个业务的发生,都是双方沟通达成的结果,就像同学你上面所说的那样,之前都是沟通好的,按这个沟通的结果去处理,但是最后看到的是另一个结果;所以这个真的是需要有人出面和对方沟通下这个问题;