您好: 不需要按月计提,按季度预缴时计提即可。
所得税费用需要每个月都计提的吗
所得税费用每个月都要计提吗
期末结转的时候,所得税费用需要每个月都计提吗
所得税费用需要每月计提吗
老师,所得税费用,需要每个月都计提嘛,还是什么时候计提
老师,我们单位兼职的我按劳务报酬申报个税,要开票吗?对方,工资单可以吗
老师 请问这里说的具体什么意思
您好,老师,小规模纳税人公司,老板朋友的车免费挂在公司然后个人卖了1.8万,免费挂靠,之前的财务没有入固定资产,这个怎么做账务处理?申报增值税和企业所得税怎么申报?
老师 一般纳税人对公可以开:废费矿物油普通发票吗
老师,关联公司的销售能平价出售吗
老师,外贸首单出口,业务说是售价1000,代收付国内运费200,收汇也是收到1200。报关单上e x w1000,杂费200,现出口退税申报,税务审核说出口收入要按照1200。说这种其实是fo b。那我做账和申报免税收入也按照1200?还是就按照1000?
如果季度业所得税是32700,以前年度有亏损-583200,弥补以前年度亏损取数是32700
老师,出口退税申报不一致风险主要在跨年吗?比如6月发生出口,六月账务入收入。七月增值税申报免税收入,进项挂着不抵扣。增值税免税不影响应交增值税。所得税年度内都可以。不存在不一致的嘛?哪个点影响增值税和所得税风险呢?需要注意什么第一次出口
老师您好。我司老板娘这几年从公司按月薪1.8K出工资,现在公司费用大,想调她这个工资,那现在调多少合适?
小规模纳税人,银行收到20万工程款,未开发票,怎么做账?
比如4月份预缴 那我这个所得税是4月计提吗还是计入3月份?
您好: 在您3月份结账之后,填写完预缴所得税纳税申报表后计提就行。
结账后?那这个就计入到4月份去了
不对吧这个是属于一季度的所得税费用呀。
您好: 因为是一个年度内,您1-3季度就这么做就行,12月份最后一个季度,需要在12月份计提完毕再结账。
为了准确。我可以没计提之前结账上传。等申报数据完成了再根据实际金额反结账计入到3月份里去吗
您好: 对,就是为了准确,如果有有月度或者季度考核财报需求,您可以这么做,如果没有,您直接做在四月份也行。
我想了一下不对 反结账补计提的话跟税务那边上传的财务报表不一致了。这样会有什么影响
我可以先对一下税费数据再上传财务报表吗?
您好: 没有什么影响,正常差异都是不可避免的。 也可以先对一下,预缴本身就相当于预征,汇算清缴咱们弄准,然后多退少补就行。