你好,是的,是这样的
如果你在年前已经计入费用或者成本,在汇算清缴之前取得这个发票,那么就不用调整了。如果你在汇算清缴之前没有取得这个发票,那么在汇算清缴的时候就要调增利润。汇算清缴是次年5月份了,这个有开票日期限制吗?属于当年的已计提,但是开票日期并非当年,是次年1至5月的日期,要调增吗?
202012月计提的年终奖,是不是只要在2021年5月汇算清缴前,发了就行?这样汇算清缴就不用纳税调整了。
公司21年12月计提的年终奖金为20万 22年3月发放了15万 这5万在汇算清缴哪个表格进行纳税调整
老师,如果公司给员工的年终奖在23年12月份计提,24年1月发放,也就是在企业所得税汇算清缴前发放了,所得税汇算清缴是否还要做纳税调整
2023年计提的工资,汇算清缴前发放了,汇算清缴时是不是就不用调增了
过户到公司名下的别,和公司买一台二手车有啥区别
老师3季度资产负债表季末金额填写9月资产负债表的期末金额是吧?
法人名下的车过户到公司名下流程是啥
我接下来要做进项税勾选,我勾选多少金额,勾选那一段时间的呢
各位老师大家好,我手上代了一家个体工商户的账务,现在要开销售发票呢,开票金额是222900元,然后这个税是怎么算的,在没有成本发票的情况下,请老师们详细解算一下,谢谢
肖老师您好,请问公司前几个应付工资有误,老板需要在成本提现出来,然后在本月应付工资里把前几个月的错误差额提现减除,我一直纠结这样是不是减重复了,影响利润
老师,去化妆品连锁店做手工进销存的内账,有什么风险吗?
老师:老板一直没有给自己做工资,但是每月有交社保,公司只有老板一人,之前没有业务,现在9月份有进销产生利润了,没有费用票,那么9月做账时可以一笔计提1-9月的工资吗?冲减费用
老师晚上好 我们是建筑企业 专管员让我转出进项税额 理由是有简易征收 不能收到的发票全部抵扣 请问这些转出的税额如何做会计分录
老师您好,请问公司前几个应付工资有误,老板需要在成本提现出来,然后在本月应付工资里把前几个月的错误差额提现减除,我一直纠结这样是不是减重复了,影响利润