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老师,我公司产品,教学软件,开通1个会员798,现在赠送给李老师一个会员,钱是销售经理垫付的。如何做分录 我这样做分录 借:销售费用—福利 798 贷:其他应付款 —经理 798 这样做可以吗

2021-02-05 13:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-05 13:18

你好   赠送会员  钱是经理支付的。    那实际就是视同销售处理了。  

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快账用户8243 追问 2021-02-05 13:19

该如何做分录

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快账用户8243 追问 2021-02-05 13:20

这个垫付的钱,公司要给经理报销的。

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快账用户8243 追问 2021-02-05 13:24

请回答老师

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齐红老师 解答 2021-02-05 13:24

 你好     是的   借:销售费用—促销活动费  798 贷:其他应付款 —经理 798  就这样挂  

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快账用户8243 追问 2021-02-05 13:25

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-02-05 13:27

 没事的。希望能帮到你 满意请给予评价

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你好   赠送会员  钱是经理支付的。    那实际就是视同销售处理了。  
2021-02-05
你好 分录 是正确的呢 
2021-01-26
您好,贷方是其他应收或其他应付都是可以的,往来科目都会平的,只是暂时挂一下账
2023-11-21
当使用单位工会经费购买年节礼品给员工时,需要从 “其他应付款 - 单位工会” 科目中支出这笔费用。 工会经费用于职工福利是符合规定用途的,不需要再通过福利费科目进行核算。 具体会计分录 借:其他应付款 - 单位工会 贷:银行存款 例如,如果购买年节礼品花费了 2000 元,那么会计分录就是: 借:其他应付款 - 单位工会 2000 贷:银行存款 2000 不需要再经过 “福利费” 科目进行处理,这样可以直接反映工会经费的使用情况
2024-12-18
您好,产品结转成本, 借:其他业务成本 贷:库存商品 ,这个金额是账上的存货金额
2024-03-13
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