你好 充值时 借:预付账款 贷:银行存款 消费时 借:管理费用 贷:预付账款
Ktv充值现金,冲3000送3000。会计分录该怎么做。怎么
Ktv充值现金,冲3000送3000。会计分录该怎么做。要完整的分录。充值前,充值后消费了。我该怎么做分录。怎么结转
请教老师:顾客预付充值会员卡,银行卡实收到3000元,促销活动再送给600元,也就是给顾客会员卡充值了3600,这个分录怎么做?等他消费后怎么冲减余额结转收入
请问老师,我们门店有会员储值活动,充300送150,顾客消费的用的有的是赠送的储值,有的是自己的充值金额,充值的时候应该怎么做分录,顾客消费结转收入又是什么分录啊
支付宝支付时红包抵减怎么做分录,还有比如我们是台球厅,会员充值充10000送3000这个分录怎么做谢谢
前年把法人的其他应付款转到实收资本,现在怎么转回往来款
你好!公司是建筑劳务公司没有建筑资质,接了劳务公司的项目,现在税务问我们有没有资质,税务需要管理我们有没有资质吗?
我交的增值税会计科目选择应交税费销项税额对不对
老师,想问下,总公司为子公司提供的货物切割费、包装费等服务费,可以开具发票吗?开什么票合适?
老师您好,公司关于2024年一直没有实际发放工资,把工资计入了其他应付款,然后在汇算清缴的时候可以填研发费用加计扣除吗
老师:公司卖货,签合同,一年完成任务10000袋,价格280元,已完成任务,那么1000袋的货,按很低的30元出售,这1000袋发票怎么开?
老师您好!小规模,如果专票超过30万,普票部分也要交税是吗?
老师,我们用企业会计准则,2025年4月补录入2020年4月采购的固定资产车,补计提折旧用以前年度损益调整,请问这个科目是影响2024年末未分配利润数吗?后期需要改什么报表吗
你好,请问老板拿走的钱怎么做分录,是不是取决于有没有借条,有就计入其他应收款,没有算分红?
农行给加油站转帐,做账借方为什么用预付账款,
不是的。我司是ktv小规模企业。开业活动,冲3000送3000,会计分录怎么做
你好 消费者充值时, 借:银行存款 3000 销售费用--充值赠送 3000 贷:预收账款--充值卡 3000 其他应付款--充值赠送 3000 消费者实际消费时 借:预收账款--充值卡 其他应付款--充值赠送 贷:主要业务收入 应交税费--应交增值税
就是充值赠送这块也视同销售是吧?
销售费用最后要结转至本年利润。按正常结转么
你好 是按照视同销售处理。销售费用正常结转就可以。
可我做内账的话。该怎么做。实际收到的收入。还有赠送的金额,该怎么分
你好 你做内账 充值时,借:银行存款 3000 贷:预收账款 3000 比如你消费1000 借:预收账款 1000 销售费用 1000 贷:主营业务收入 1941.75 应交税费-应交税费 58.25
收到,谢谢
恩 恩 没事 不客气的