您好,是的,按980报税,其他计入推广费(无票支出)

麻烦我想问下,我们公司有代理这种,课程实际是收到980,但是扣除百分之三十,剩680多,这部分实际收入980做收入报税吧,实际没收那么多钱,一部分直接转到推广费的销售手里了,但有的需要开发票,我怎么操作合规呢,谢谢
想请教一下老师,公司是按收取各个门店的销售收入的百分之五的管理费来开票,作为公司收入,雇佣了客服为各个门店网上直播销售,门店按销售收入的百分之三付给客服作为工资发放,平时,各个门店的销售收入全部都付给公司,公司扣除了管理费,客服工资后再全部返还给各个门店,我想问,这种我是只确认扣除的管理费为收入吗?扣除的给客服的部分做工资薪金申报?返还给各个门店的全部做其他应付款?那我公司如果是小规模纳税人的话,十二个月收到的管理费不超过500万,就没有增值税,只要申报所得税,申报各个客服工资薪金收入,对吗?所得税,每个月100万以下就是2.5%的税率,对吗?
我想问下有个项目的款项是70%由总包直接代付给工人的,那我们做账的时候是不是要他们提供发票流水做账还是需要怎么操作才好呢,那我们给他们开发票还是开工程款吗 然后除了备注工程项目地点 还要备注代发工资是吗?但是这样的话开发票的话 假如合同是十万,我们公司实际只收到现金三万,其余70%没经过我们的公帐 这怎么理[捂脸]
我想问下有个项目的款项是70%由总包直接代付给工人的,那我们做账的时候是不是要他们提供发票流水做账还是需要怎么操作才好呢,那我们给他们开发票还是开工程款吗 然后除了备注工程项目地点 还要备注代发工资是吗?但是这样的话开发票的话 假如合同是十万,我们公司实际只收到现金三万,其余70%没经过我们的公帐 这怎么理[捂脸]
老师,我们公司是做威法定制柜的,我们给客户设计好方案后,直接跟厂里下单,定制的东西厂里做好后直接运到客户家安装,我们有很多零售客户是不要发票的,开票只开少部分的发票,然后有很多进项发票,购进的发票我直接放入成本了,这样的话造成收入明显低于成本,就算入到库存在根据开票收入对应数量结转成本的话,我们实际上是没有库存的,会造成库存账实不符,不要发票的零售客户的话老板是不愿意做无票收入申报交税的,这样情况的话怎么处理这个成本?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
分好几级,每级到账不一样,都按980做收入,然后推广费用一起做可以吗,谢谢
您好,是的,您的理解非常正确
那提现到公账的扣款,也可以算推广费吗,然后推广费无票没有要求规定吗
还有有的人要开980的发票,可以直接开吗,那么多980提现的时候做一起吗,发票单张开
您好,是的,您企业对外就是980的含税收入,同时收款980。其他支出属于您企业的部分推广费等
推广费可以无票是吗,有比列的要求吗
您好,可以无票,没比例要求,无票部分不能企业所得税扣除