你好! 实践中,是按开票金额分次交纳的
老师,请问印花税怎么交,是按合同金额一次征收,还是按开票金额分次征收?
老师,核定征收的印花税,是按开票金额分次缴纳,还是按合同金额一次性缴纳?
老师,建筑工程业务的印花税是按合同金额一次性缴纳还是按每次开票金额缴纳?
老师,签订了施工合同,什么时候开始缴纳印花税? 是按次缴(每次开票金额)还是直接按合同金额一次缴纳?
老师你好,异地预交的所得税是按开票金额的不含税金额缴纳,印花税是按合同金额的不含税金额一次性按次缴纳吗
老师,当月没有销项,要不要勾选认证呢?
姐妹们问下,公司有批发零售奢侈品业务,然后销售商品给不是同个行业的公司,也要缴消费税吗
老师公司资产总额是300,实收资本是100,负债200,亏损100,资产只变卖50还负债,胜下的150的负债怎么办 实收资本怎么转出
请问老师,电子增值税专用发票必须填写购买方的银行账号地址这些吗,不填写这些是不是对方拿到票不能勾选抵扣?
外贸公司销售给国外客户,在国内销售,不出口,可以直接收取外汇吗
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
我们公司做化工产品委托工厂加工的,每次合同都是上千万,而且签了对方工厂不一定能生产出来。所以合同也存在不确定性。同一个产品也可能签不同的工厂具体哪个工厂能做出来再定夺。
按规定,按合同金额计算交纳印花税的
如果合同没有确定金额,先按5元交纳,合同执行结束再补交。