你好,平时每个月按工资计提申报个税就可以。
老师,我们公司刚成立是一个机械租赁公司,公司名下没有设备,现在公司用的设备都在老板自己名下,这个该怎么入账,算老板的投资款吗?那是不是还要做评估
老师,我们机械租赁公司,驾驶员工资都是平时预支一点,像现在老年的时候一次性结算,这种我们要怎么做账呢
老师,我们公司边上有一个饭店,平时公司招待客户,偶尔员工聚餐,都是在那吃饭,平时都是挂账,年底或者某个时间点再一次性结账1万或者2万,像这种1万2万的费用我们怎么入账啊?
老师,我们公司旁边有个餐馆,平时招待客户,员工聚餐都是在那里,我们平时一般都记账,一个季度或者年底再一次性再结账,这种情况下,我们要区分是业务招待费,或者员工聚餐福利费,除了发票,还需要提供其他的什么原始凭证吗
老师,设备租赁公司,甲方一般在年底一次性结算一年的租赁费,全年账目只有支出,年底收款的时候又跨年度了,这种要怎么做账和报企业所得税呢?
企业通过劳务外包方式,请第三方提供的职工食堂人员劳务、驾驶服务、保洁服务、裝卸服务,是否需要计缴印花税
面试互联网游戏公司,应该学习哪个行业实操
老师,如果有小部分员工情况特殊没有缴纳社保,社保数据和工资薪金申报数据对不上的话,会不会出现问题
按产出法计算履约进度,如果已发生的成本大于按产出法计算的成本,那结转成本按哪个金额结转啊
你好 老师 问下 这种滴滴出行开的电子普通发票 能做进项增值税抵扣吗?是计算抵扣还是按照此发票上边的税额抵扣?
老师,你好,请问一般纳税人建筑公司,能开3%劳务费专票吗?
2021年公司购买的汽车,会计一次把固定资产折旧完了,到2022年初,车还在公司使用,但是会计把固定资产和累计折旧的账面金额处理为0了, 现在公司要卖这辆车 会计要怎么处理-小企业会计准则
老师,一家一般纳税人,成本开进来很多,收入很少,他现在开出去一张专票,是场地租赁,它进项是材料,能抵扣吗,还是全额交税
老师,如果年底前其他应付款股东挂账20万,未分配利润-25万,请问要不要给股东交20%个税?
老师,图片划线的内容是什么意思?如果我准备9月份申请增值税留底退税,进项税构成比例就是从2019年4月至2025年8月的已抵扣的进项税额(假如是1000)占同期全部已抵扣进项税额比重,老师,这俩进项税额不是一个金额吗?
每个月都报着个税的,但账务上我应该怎么弄呢,年底是从对公账户转
你好!申报个税做借管理费用等 贷应付职工薪酬就可以
那一直不发放,这样可以吗?应付职工薪酬就一直挂着吗
像如果是2月份计提的工资,要到2022年2月才能发,这样跨越一个会计年度可以吗?还有那平时员工预支的工资又该怎么处理呢?
你好!汇算清缴前实际发放就可以的
那老师,每个月工资是5000,年终奖多少才不用上税
你好!职工有专项扣除费用吗?要根据实际情况计算
没有专项扣除,是不是年终奖不论多少都得交税,还是有不用交税的情况
你好!没有专项扣除的话发就需要交
就是如果工资是4000,年终奖10000,这种合并发放应该就不用交,那具体报个税时要怎么处理
你好!是的,这样交不到
那个税申报表里应该怎么填写
你好!有全年一次性奖金这一模块