同学,你好 发票是你们公司抬头吗?
你好,老师。我们公司跟个人签的租房协议,租用个人房屋做办公室的。物业统一收取我们的水电费,但是不能给我们开发票。只给了一张物业给供电公司交费的大额发票。这个发票我能去到费用里做企业所得税税前扣除吗
请问老师,我们租了一个办公室,不能直接签合同,于是用A餐饮公司签房屋租赁合同,付款是我们付的,房东只给A开票,那么A怎么给我们开票呢?(有房屋,有物业,有水电,有垃圾费,有车位租赁费)
老师好,我们项目租的房东的房子,物业上收暖气费,实际是我们公司交,这个物业能开给我们公司采暖费的发票吗?物业说只能开给房东个人的发票
老师,我司租个人的房子用作办公室,交物业费,水费,电费的发票抬头是房东的名字,这种我可以入费用吗?能所得税前扣除吗?跟房东有租房合同,没有租金发票
我们付给房东个人的房租,房东开不了发票,房东给物业交的物业费,开了我们公司的抬头,那我们的房租发票没有,那是不是要剔除出来,不能税前扣除
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
发票抬头是物业公司
同学,你好 那不能税前扣除
可是有说这种大电费单发票可以税前扣除的,是指的哪个方面呀,老师
同学,你好 公司抬头要是你们公司的才可以