同学,你好。首先我们要知道,敏感系数=利润变动百分比/因素变动百分比
这道题的解析,变动成本变动率=息税前利润变动率/敏感系数,可是我推算了一下,变动成本变动率=(V1-V0)/V0,息税前利润变动率=(EBIT1-EBIT0)/EBIT0,敏感系数等于=(EBIT1-EBIT0)/(V1-V0),那息税前利润变动率/敏感系数=(V1-V0)/EBIT0≠变动成本变动率呀,题目好像也没有找到V0=EBIT0的条件,是我哪里错了呢
某公司下一年度部分预算资料如下:该公司的产品生产和销售平衡,适用的所得税率为25%。要求:(1)企业采用变动成本加成100%作为目标售价,计算保本的销售量。(2)若下一年销售150000件产品,计算使税后销售利润率为25%的产品售价和安全边际率。(3)基于要求(2)的单位售价、单位变动成本、固定成本和销量,分别计算这些参数对息税前利润的敏感系数。
(四)甲公司拟加盟乙服装连锁集团,乙集团对加盟企业采取不从零开始的加盟政策:将达到盈亏平衡条件的自营门店整体转让给符合条件的加盟商;加盟经营协议期5年,加盟时一次性支付120万元加盟费:加盟期内,每年按年营业额10%向乙集团支付特许经营使用费和广告费。甲公司预计于2016年12月31日正式加盟。目前正进行2017年度盈亏平衡分析。其他相关资料如下:(1)门店面积100平方米,每平方米每年租金1500元;(2)为扩大营业规模,新增一项固定资产,原值5万元,采用直线法计提折旧,折旧年限为5年(无残值);(3)服装每件售价1000元,变动制造成本率为40%,每年正常销售1600件,每年固定成本、变动成本率保持不变。要求:(1)计算每年固定成本总额、单位变动成本、盈亏临界点销售额及正常销量时的安全边际率。(2)如果计划每年目标税前利润120万元,计算其销量。(3)其他条件不变,如果销售价格上浮15%,以目标税前利润120万元为基数,计算目标税前利润变动百分比及目标税前利润对单价的敏感系数。(4)如果计划每年目标税前利润达到120万元且销量4000件,计算可接受的最低售价
老师你好我追问不了只能重新提交这是一个完整的题。衡阳梦幻电器有限公司和衡阳美雅电器有限公司两家企业的有关资料如表所示企业名称经济情况概率销售量(件)单价销售额单位变动成本变动成本总额边际贡献固定成本息税前利润梦幻好中差0.201201012006720480200280电器0.6010010100066004002002000.2080108006480320200120美雅电器好中差0.2012010120024807204003200.6010010100044006004002000.208010800432048040080要求:(1)计算两家企业经营杠杆系数各为多少?(2)计算两家企业息税前利润的标准差各为多少?(3)根据计算结果比较两家公司的经营风险大小。
正泰公司生产甲产品,每月固定成本为720万元,销售单价为300元,单位变动成本为180元,假设企业的正常的产销业务量为每月10万件。要求:回答(计算)下列互不相关的问题:(1)计算边际贡献率,边际贡献总额,息税前利润。(2)计算盈亏临界点的销售量、盈亏临界点的销售额、安全边际量、安全边际额。(3)假设其他条件不变,计算息税前利润达到800万元时,固定成本应该确定为多少。(4)计算息税前利润达到1480万元,销售量达到12万件时,单价最低应该确定为多少。(5)计算单位变动成本的敏感系数。
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
清算问题:资产项目清理完,负债项目清理完,银行存款有300万了,这300万首先用来干嘛?用来清理所有者权利,还股东实收资本?
物业公司,收物业费,垃圾装修清运费等,商铺租赁,商铺电费什么都是计入主营业务收入吗,我看5月份前会计,物业费,垃圾清运费,商铺租金计入主营业务收入,商铺电费,其他收入计入其他业务收入,这样对吗
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过票
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有,不知道去哪个行业做会计,现在建筑行业好像不行了,担心发不了工资,拖欠工资,做不了多久又倒闭了
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有
24年企业所得税季报申报有误,24年汇算清缴是正确的,还需要返回去修改24年季报吗?
老师电子税务局9月份有汇算清缴年报吗?
老师,A公司把车卖给了b公司,开具了增值税专票,B公司也付款给了A公司,但是没有在车管所过户,现在b公司要求a公司直接将车辆在车管所过户给c公司,然后b公司再给c公司开具增值税专票,请问这样的流程可以吗?
请问,会计工作交接要交接哪些?
是的老师
哦哦哦我懂了老师