齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好 您好确认收入的同时就需要结转成本。
意思是当月就要确认收入我,我们一季度才收到款。
您好,实际销售了就确认收入和收到钱没有关系,因为会计是权责发生制。
销售给个人了,只是车管所没给我们结算啊
企业会计是权责发生制和收到钱没有关系。
那就按无票收入做,当月入库结转成本。但是一季度核算的收入和每月加起来的收入有差额,怎么办
您好您好,为什么有差额呢?
车管所一季度汇总核算,和我们每个月入库的就是有差异,可能是时间点的问题吧,具体我也不清楚。那我要怎么处理
先需要知道是什么原因然后才好处理 如果是多记了可以红冲。
是不是每个月我都按无票收入做,最后汇总开票后,多退少补就可以了。
您好 是的可以这样处理。
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意思是当月就要确认收入我,我们一季度才收到款。
您好,实际销售了就确认收入和收到钱没有关系,因为会计是权责发生制。
销售给个人了,只是车管所没给我们结算啊
企业会计是权责发生制和收到钱没有关系。
那就按无票收入做,当月入库结转成本。但是一季度核算的收入和每月加起来的收入有差额,怎么办
您好您好,为什么有差额呢?
车管所一季度汇总核算,和我们每个月入库的就是有差异,可能是时间点的问题吧,具体我也不清楚。那我要怎么处理
先需要知道是什么原因然后才好处理 如果是多记了可以红冲。
是不是每个月我都按无票收入做,最后汇总开票后,多退少补就可以了。
您好 是的可以这样处理。