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老师,我公司委托研发公司为我公司研发一个专用软件,目前我们只支付了研发一期的费用,也收到了发票,请问我是该如何做账呢?

2021-02-18 17:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-18 17:35

 你好   借预付账款 进项税贷银行存款。 先这样来挂着 。 收到软件在做无形资产冲预付账款  

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快账用户2145 追问 2021-02-18 17:36

老师,这个软件做无形资产如何摊销呢?目前发票就附在后面吗?

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齐红老师 解答 2021-02-18 17:38

 你好    发票附后面 。 做无形资产的时候 你摘要备注发票原件在某凭证号里面。   当月收到无形资产当月开始摊销。 

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 你好   借预付账款 进项税贷银行存款。 先这样来挂着 。 收到软件在做无形资产冲预付账款  
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