同学您好,本期转回的是以前多计提的,也就是根据应收款项期末余额算出的来金额小于账面的金额的差额 计提的是算出的金额大于账面的金额的差额
资产减值损失的本期转回额和本期计提额分别是什么
1、期末(谁?)计提长期股权投资减值准备时,投资方应确认资产减值损失。 2、资产减值准备是什么科目? 3、资产减值损失是什么科目?
资产减值损失期末有余额吗?借方余额和贷方余额分别有什么含义?
老师:想问下:长期股权投资在权益法下和成本法下计提减值的分录是一样的,都是 借:资产减值损失 贷:长期股权投资减值准备 是不是无论在成本法下还是权益法下都是一经计提不得转回啊? 为什么金融资产减值时科目用"信用减值损失”而长期股权投资用资产减值损失啊?
信用减值损失和资产减值损失计提时和结转损益分录是什么?
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
比如目前明细账给的,资产减值损失科目,摘要是计提本年计提坏账准备,借方金额100;摘要计提本年存货跌价准备,借方金额50;摘要结转本年资产减值损失,贷方金额150 然后我要怎么写,坏账准备的本期转回额,本期计提额;存货跌价准备的本期转回额,本期计提额
就是我图中这样
计提的就是根据坏账率应该计提的,结转的就是期末结转损益的