咨询
Q

请问老师,增值税减免部分如果是:借:应交税费-减免税额1000,贷:补贴收入1000 在实际缴纳时,借:应交税费-未交增值税5000,贷:银行存款4000,减免的1000应该记入什么科目呢?

2021-02-19 11:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-19 11:35

同学你好 期末时 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费-减免税额 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税;

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 期末时 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费-减免税额 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税;
2021-02-19
同学你好 那你应该 借应交税费-应交增值税-销项税 贷营业外收入减免税
2023-01-12
同学你好,应交税费——应交增值税(减免税款)——这个在期末时是从贷方转出的; 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费——应交增值税(减免税款) 贷,应交税费一转出未交增值税
2021-07-02
你好 ;  你一般纳税人月末结转到未交增值税去 借方去 到时抵减下 。 这样才  对的  
2021-11-05
 你好   你们是一般纳税人还是小规模 ?   
2021-03-01
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×