你好 你们是购买方的吗 买来做什么用的
老师您好,我们公司是小规模的物业公司,在五月份给某公司开了一张专票5400。借:应收账款5400。贷:主营业务收入-物业管理费5400。没有计提税,在七月份报二季度税时,交了53.47的增值税 和1.87的城建税,那七月份的账务处理怎么做。在八月份确定这5400元的应收账款,收不回来,对方公司已把发票退回,我们已经开了红冲专票,那八月份的账务处理怎么做。急急急急急
老师新年好,请教一下供应商从税务局代开普票怎么做账?急急特别是第二张税收缴款书这张怎么做账呀??
老师,请教一下,10月份开了一张发票,做了账,借应收账款,贷主营业务收入和和销项税额,后面发现发票错了,这个月冲红然后重新开了,我分录要怎么做呢
老师你好,请问一下10000元劳务费报个人所得税,是1600元?劳务报酬基础信息里面填的时候,收入及免税填当期收入10000元,费用自动出来是2000元然后综合所得税款计算是(10000-2000)*20%=1600元?请问老师费用怎么高的是2000元?急急因为供应商开的是加工费普通发票,备注里面特地注明个人所得税代扣代缴?请问老师,费用怎么高的?急急急
老师你好,我们注册新公司,一直是没有开票,一直是零申报的,但是税务局打电话说交房产税和土地使用税,一个季度交一次,交的是第三季度的,第二季度,在报表里填的是其他应收款10000元,货币资金10000元,老师,现在老板从自己口袋里转5万元,到公账上,交房产税和土地使用税总共2.5万元,请问老师怎么做分录,是账做的一致呢?分录怎么做呢?老师,之前一直没做账?急急
居民个人来自境外所得应补缴的税款为什么是用来自该国的可抵免限额减去在该国已缴纳的税款,而不是用我国税法计算出来的应纳税额减去在该国已缴纳的税款?
老师,你好!想问一下,外账的库存表,本期出库总金额可以按照发票的不含税金额填写吗?还是要用期初总金额加上本期入库总金额除以期初数量加上入库数量,得出本期出库单价,然后用本期出库数量乘以单价,得出本期出库总金额?那个比较合理?
高新企业对人工费、材料费占比有没有要求?
增加的办税人员和管理人员有啥区别?
到一家新公司上班可以补缴社保吗?
老师,我们单位是4月份新参保单位。上个月由于我这边办理参保比较晚,只缴纳了4月份失业保险单位和个人部分。我今天又申报缴纳了4月份的养老,工伤,5月份养老,工伤,失业,医疗保险。我们公司是5月份发放4月份工资。请问我这边是要在工资表里只先代扣4月份个人承担部分的社保,还是说5月份的社保个人承担部分也在4月份工资里先扣了?我主要是不清楚,一般社保是当月缴纳当月的社保,而大多公司是当月发放上月工资。
已经失业一年了,可以办理失业保险金吗
老师,只有工伤保险是单位承担吗?请问个人承担的需要从工资里面扣除的社保,是有养老保险,失业保险,医疗保险(基本医疗保险、大病医疗保险)和生育保险吗?
年度汇算清缴的A105050表的工资薪金支出的中的税收金额应该取个税系统的2月至次年1月申报工资吗?还是不能这样用,求教应该怎么取数
你好,老师,我们之前是小规模,然后,4月中旬,会计提交了升为一般纳税人的申请,从3.1开始生效。我在4月申报的时候,申报了一个1.1到3.31的小规模增值税申报表,又申报了一个3.1到3.31一般纳税人的申报表。然后都申报完毕了。今天开始申报4月份增值税,怎么主页面没有,在进入查看纳税信息,除了个人所得税是月报,其他的全部都是季报,这个是咋回事啊
老师,是的我们是购买方,用来和我们家生产商品再组合卖出去?
借原材料 贷银行存款 第二个借营业外支出贷银行存款
老师,我问了老板,他说供应商第二张税收缴款书供应商自己交了。我们不需要给他交。
那就不需要你们做 退回去
好的,还有清缴老师一下,我们有一个供应商显示欠款1600元,老板交给他平账,请问老师怎么平账呀?
个人支付 借应付账款贷其他应付款。
老师,用其他应付款平账么?
你好, 是的是的是的。
老师,挂在其他应付款上?那么其他应付款怎么平账呢?
还钱给你老板不就可以了
老师,其实1650元就不给供应商,相当于坏账呀?所以老板叫平账?
现金支付就是了 钱给你老板
好的,老师附件是什么?
自己写一个现金支出单
老师,现金支出单要老板签字么?
你好 需要的 需要的
好的,谢谢老师!
不用客气 新年快乐