买来直接销售的吗 需要加工吗

装修公司购买的装修材料一般是用多少买多少, 那我还走原材料吗 1 借:原材料 应交税费—应交增值税—进项 贷:银行存款或应付账款 结转成本时 借:主营业务成本 贷:原材料 2 或者直接 借:主营业务成本 应交税费—应交增值税—进项 贷:银行存款或应付账款, 老师应该用哪一个分录或者具体应该怎么做分录
老师,买原材料,肯定先借原材料,进项税,贷:应付或者银行存款 月末在结转成本,借主营业务成本 贷原材料把 再把成本结转到本年利润 借:本年利润 贷:主营业务成本
建筑公司: 发生成本: 借:工程施工——材料 人工 机械费 贷:银行存款 收到工程款时 借:应收账款 贷:主营业务收入 同时结转成本: 借:主营业务成本 贷:工程施工---材料 人工 机械费 月末结转: 借:本年利润 贷:主营业务成本 或者 借:主营业务收入 贷:本年利润 这样做账可以吗
老师,在上月暂估了原材料,,并且已经领用结转,分录为: 暂估时:借:原材料 贷:应付账款——暂估 领用时:借:工程施工 贷:原材料 结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工 利润结转时:借:本年利润 贷:主营业务成本 我现在要把这个暂估冲回,是不是后面这一连串都要冲回呢?
请问建筑施工单位购买材料必须要进原材料科目吗?比如购入钢材 借 原材料 借 进项 贷 应付账款 领用时 借 工程施工-合同成本-材料 贷 原材料 结转成本时 借 主营业务成本 贷 工程施工-合同成本-材料 请问能否不做第一步 直接 购入时 借 工程施工-合同成本-材料 借 进项 贷 应付账款 结转成本 借 主营业务成本 贷 工程施工-合同成本-材料
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
需要加工的
加工没有这么简单,接生产成本,贷原材料,借生产成本贷应付职工薪酬,借生产成本贷制造费用,完工之后借库存商品贷生产成本。
买原材料:借:原材料 贷:银行存款 加工:借:库存商品 贷:原材料 销售:借:银存 贷:主营业务收入 销项税额 同时结转成本:借:主营业务成本 贷:库存商品 月末将成本结转到本年利润科目 借:本年利润 贷:主营业务成本
全部的账务处理对不对老师
不对 库存商品的成本不只是材料费
我给你写了分录的
公司就是单纯的买了材料
你好 不是还有加工吗
你们是工业的还是商贸的
就是简单的加工 几个人 薪酬都是1年发一次
老师 如果买来直接销售呢
借库存商品贷银行存款 借主营业务成本贷库存商品
主要商贸 工业就是很简单的
工人的工资按月计提 还有加工需要用得到设备 工具 房屋吗
加工有设备 但是我看之前的财务做账都是没有集体折旧 房屋是租的 一次把房租就给付了
那这些都是成本 你这么做 成本不准确
那我现在怎么做 之前的财务都没做 我重新开始2021年 如果房租一次性付了 怎么分摊东每月材料成本上
房租之前完整的分录
一次记入损益了
借管理费用贷银行存款是这么做的吗?
是的,而且都没有发票,和当地农民租的房子
借制造费用,预付账款贷管理费用 借生产成本贷制造费用