同学你好 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷银行存款
老师,我们公司是被挂靠企业,收挂靠方的税点和管理费,老板没有让挂靠方提供成本票,现在开票给甲方,工程款到我们账户,我们以什么名义支付给挂靠方!挂靠方是个人,到底怎么处理?
我们公司是被挂靠企业,收挂靠方的税点和管理费,老板没有让挂靠方提供成本票,现在开票给甲方,工程款到我们账户,我们以什么名义支付给挂靠方!相应的账务处理怎么做?这个工程款是900万,请老师帮下忙
公司是做工程设计的,现收到一个挂靠项目的款,收到业主转款给我们时怎么做账?例如,收到业主款10万,掉管理费2万后,再转账给挂靠方8万,收到业主款和转账给挂靠方钱时,怎么做账?怎么在账里提现收到管理费2万。做内账和外账的方法一样吗?
公司接一个挂靠项目合同价35万,已开票35万,收到工程款30万,扣税金管理费24000后按票支付给挂靠方276000元,要怎么做账务处理
个人挂靠公司,现在公司收到200万货款,其中90万转给了个人,10万留在账户,支付欠别的公司的货款,这10万的管理费,会计上该怎么做账,怎么交税
老师你好,印花税税源采集,应税凭证名称写啥
存货管理审计测试点有哪些
固定资产折旧年限填多了,怎么操作
老师机械租赁费,进销双方都要申报印花税吗?
老师 开进来的服务费专票可以抵扣进项税额吧 就是中标啦 中标平台收的费用
怎么改报表,一直零报,这次提示错误
公司被税务机关核查到24年收到的个税手续费没有申报增值税,自己核实了确实没有申报增值税,需要调整增值税申报表和所得税申报表,税务调整了,24年的账已经结账了,调整分录做到哪一年?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,如果以前的应付工资有余额,实际都发了,没有欠工资的,如何做账
老师好,请问企业的研发费用加计扣除在7月份享受了,那10月份预缴申报时还能享受吗?
老师好,我单位是一般纳税人,主营业务是铝合金门窗,如果开砂浆发票的税率是多少
收到业主给的钱时,借:银行 贷:主营业务收入 扣掉管理费后给挂靠方的就是 借:主营业务成本 贷:银行 收到的管理费不用做分录体现出来是吗?
对的 这种的不体现的
老板要求做内账,想单独体现出管理费一年的总收入,要怎么做?
直接单独二级明细来做就行了
老师,可以说详细一点吗?具体每一步怎么做?收到款时,转出钱时?怎么再二级体现管理费?
借银行 贷其他业务收入-管理费收入 贷销项 借其他业务成本-管理费支出 贷银行存款