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老师,这个分录是不是应该是 借其他应收款 16000 管理费用-租金 16000 贷银行存款

老师,这个分录是不是应该是
借其他应收款  16000
管理费用-租金 16000
贷银行存款
2021-02-24 13:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-24 13:55

12月份没有做费用的可以

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快账用户6765 追问 2021-02-24 16:36

老师,给房租给房东为什么是其他应收款?

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齐红老师 解答 2021-02-24 16:38

借其他应收款贷银行存款,这个是预付的,然后按月分摊。

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快账用户6765 追问 2021-02-24 16:41

老师,可以用预付账款吗?

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齐红老师 解答 2021-02-24 16:43

你好,可以做预付账款的。

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相关问题讨论
12月份没有做费用的可以
2021-02-24
你好 借  以前年度损益 调整 负数  8 贷应付账款  8负数   这样做 
2021-12-06
你好同学,看一下原来那个分录是不是是借管理费用贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款呀。
2023-08-11
 预支差旅费:借:其他应收款-个人 贷:银行存款  回来报销时:借:管理费用-差旅费 银行存款 贷:其他应收款-个人
2024-04-08
您好,你一次性全部计入到管理费用可?
2022-12-30
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