借银行存款贷应付账款。
老师,我上个月有份凭证做错了,错误分录是: 借:银行存款 贷:其他应付款 现在要改为: 借;银行存款 贷:应收账款 上月凭证已经转订好了,我想直接在这个月改,应该怎样操作呢
老师做错了凭证,银行哪行应该是应付账款,写成银行存款了
上月发放工资凭证科目记错了怎么办,应该是借其他应付款,贷银行存款 做成了借应付职工薪酬,贷银行存款 老师请问怎么处理
去年12月做错一张凭证,原凭证是 借其他业务成本 360 贷:银行存款 正确的应该是 借:预付账款— A单位360 贷:银行存款360 现在我发现错了 应该怎么处理?
当年的凭证做错了,应该进成本的没进,怎么调整? 错误账 借:应付账款 贷:银行存款 这个怎么调整?
个体没有进项票,用的速达,必须的先采购收货,把销售票的商品录入采购单,把成本单价调比销售价低,就行,单价低多少自己随便定,稍微低一点就行是吧,
个体没有进项票,用的速达,必须的先采购收货,把销售票的商品录入采购单,把成本价调比销售价低,就是打白条子,最后是怎么调增,什么时候调增,
红字发票是啥?老师?
怎么在电子税务局添加办税人员
淘宝天猫申报增值税的收入是以哪里的数据为依据报税
打白条子,没进项发票,进库存商品,贷方写什么
老师工商年报未申报异常的话是都得到工商所处理吗 系统还可以处理吗
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老师,我们是一个自来水水厂可以开水表吗,开水表的项目名称是什么呢
打白条子,没进项票,贷方怎么写
我是支付材料款,现在怎么改
你好,这个分录不就对了吗?你们实际已经用银行支付了。
我这个现在知道是对了,但之前的已经结账了怎么改
我写了第一个分录的 调整就可以