因为其他应收款的借方发生额,贷方对应的银行存款,是计入支付其他的与经营活动有关的现金

请教一下老师,现金流量表中的,经营活动产生的现金净流量里的应收账款期初余额-期末余额=什么呢?
请问老师,现金流量表中(收到其他与经营活动有关的现金)是填写的其他应收款贷方余额吗?
老师好,我想问一下现金流量表中用间接法计算经营活动产生的现金流量是应收账款期初-期末数,为什么收到其他的与经营活动有关的现金是其他应收款的本期贷方累计数,而不是其他应收款期初-期末
老师你好:在编制现金流量表时,期末其他应收款增加,为什么贷方是支付其他与经营活动有关的现金,而不是收到其他与经营活动有关的现金?
老师,现金流量表里的收到的其他与经营活动有关的现金,计算方法里有其他应收款相关明细本期贷方发生额,贷方不是其他应收款减少吗?
SAP对比金蝶用友,有什么优势?
老师个体户工资用现金开等其他的,最后有很多其他应付款,最后要注销的时候还不怎么办,一般都是和业主的往来
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
那同理经营活动不也是一样吗,那也应该是应收账款本期贷方数,借方数不能视为支付吗?因为我感觉这是类似的,但是处理方法不一致
你应收账款只核算销售商品的,这个项目只有一个项目所以是差额
不好意思,应收账款借方数对应的是主营业务收入,但是其他应收款借方不会是收入是吧
是的,其他应收不核算收入的
明白了,谢谢老师
好的,客气,帮到你就好