您好,您的理解非常正确
老师,设备供应商开票给我们5000元含进项税,由于质量缺陷,对方同意从货款中减少1000元,我们可以按照5000/1.13确认设备成本,将1000元应付账款确认营业外收入吗?
8月,甲企业(一般计税方法纳税人)发生以下业务:(1)为生产免税产品,购入一批原材料,取得的增值税专用发票上注明的价款为15000元,增值税为1950元;支付运输企业(简易方法纳税人)不含税运输费10000元,取得税务机关代开的增值税专用发票;(2)组织优秀员工外出旅游,支付运输运费20000元,未取得增值税发票,但取得注明旅客身份信息的车票及相应的运输凭证。(3)对外出租自己的一台生产设备,租赁合同中约定租赁期限为5个月,8月一次性收取全部不含税租金收入18000元。(4)采取直接收款方式销售一台A型号自产机器设备,取得价税合计金额24860元。该设备当月尚未发出。(5)将2台A型号自产机器设备投资于乙企业,取得乙企业10%的股权;此外,将B型号自产机器设备赠送给丙企业,该型号机器设备无同类市场销售价格,生产成本为13000元,成本利润率为10%。(6)因管理不善,丢失一批以前月份购入的食用植物油(已抵扣进项税额),账面成本为5200元。(上期留抵税额为5000元)要求:(1)计算该企业当月应确认的增值税销项税额;(2)计算该企业当月应缴的增值税。
甲企业为增值税一般纳税人,8月份发生下述生产经营业务:(1)为生产免税产品,购入一批原材料,取得增值税专用发票上注明的价款为15000元,增值税为1950元;支付运输企业(增值税小规模纳税人)不含税运输费10000元,取得税务机关代开的增值税专用发票。(2)员工出差,支付铁路运费20000元,未取得增值税发票,但取得注明旅客身份信息的车票及相关的运输凭证。(3)对外出租自己的一台生产设备,租赁合同约定租赁期限为5个月,8月一次性收取全部不含税租金收入18000元。(4)采取直接收款方式销售一台A型号自产机器设备,取得价税合计金额24860元。该设备当月尚未发出。(5)将2台A型号自产机器设备投资于乙企业,取得乙企业10%的股权;此外,将B型号自产机器设备赠送给丙公司,该型号机器设备无同类市场销售价格,生产成本为13000元,成本利润率10%。(6)因管理不善丢失一批以前月份购入的食用植物油(已抵扣进项税额),账面成本为5200元。(说明:上期留抵税额为5000元)根据上述资料,计算该企业当月应确认的增值税。
2.资料:某事业单位发生的经济业务如下:(1)购买一台不需要安装的专用设备用于事业活动,其购入价款为22600元,款项以银行存款支付。(2)购入一批不需要安装的设备,其价款为30000元,设备已通过验收。根据购买合同的规定,取得该设备时应支付总价款的80%,金额为24000元,其余款项为扣留的质量保证金;如设备无质量问题,则在4个月后支付,款项均通过单位零余额账户支付。(3)为开展专业活动,采用融资租赁方式租入不需要安装的经营生产用设备一台,按照租赁协议确定的设备价款为100000元,租赁期为4年,每年年末支付本金25000元。另外支付手续费、运输费、途中保险费等5000元。款项均通过银行存款支付。(4)接受外单位捐赠的笔记本电脑5台,发票注明的金额为50000元,自行负担运输费1000元,款项通过银行存款支付。(5)本月计提专业用设备折旧8750元。(6)经上级批准将不用的电器对外出售,该电器的账面原值为40000元,已计提折旧26000元,出售价款5000元,款项已存入银行。(假设不考虑相关税费)(7)年末,在清查固定资产的过程中盘盈设备一台,该设备同类产品的市场价格为17000元
利和股份公司为一般纳税人,该公司对存货采用实际成本计价,2020年12月份发生以下经济业务。10、20日,出售一台不需用设备给B企业,设备零面原价180000元,已提折旧30000元。出售价格200000元,出售设各价款已经收到,并存入银行。假定该项业务已全部处理完毕(不考虑相关税费),11、22日,销售给南沐公司办公点椅400套,办公桌每张售价860元,办公椅每把售价320元,增值税税率13%,收到南沐公司开出的面值为533360元,期限6个月的商业汇票一张。12、25门,公司因生产讨程中的噪声污染被和关部门特数10000元。公司以银行存款立任了罚款后,立即通过调整工序等方法整改唤声问题。13、30日,该公司从乙公可购买一批商品,价款为80000元,增值税为10400元。由于陷入财务困难到期无法支付货款,与人公司达成项债务重组协议。协议规定,公司同意减免利利公司货款至70000元,利和公司当日支付了全部款项。14、31日,公司年末应收账款余额为800000元,按照以前年度的实际损失事确定环账准备的计提比例为5%,则本年度应提坏
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
1000元的部分不需要进项转出吧?
您好,是不需要做进项税转出