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供应商开了两张500万的发票过来,大概三个月可以用完。一个月只要300多万的发票。这发票怎么分开附在凭证后面。我们是购原材料生产混凝土,所以基本是一个月材料一个月送,不会有什么原材料库存。提前开了几个月的票给我们,是我们一直合作的供应商,能不能发生多少挂多少?然后复印一份发票写上2月份300多万剩下100多万用于3月份

2021-02-26 19:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-26 19:59

你好 收到材料 借:原材料 贷:应付账款—暂估应付款 收到发票 冲暂估,然后 借:原材料 应交税费-应交增值税- 进项税 贷:应付账款-供应商

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快账用户8220 追问 2021-02-26 20:04

意思是2月份多开了600多万的票过来,但材料没到。意思多开了两个月了票过来

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齐红老师 解答 2021-02-26 20:10

把后面的收到发票挪到前面来 借:应交税费-应交增值税- 进项税 贷:应付账款-供应商 收到材料 借:原材料(不含税) 贷:应付账款—供应商

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快账用户8220 追问 2021-02-26 20:26

我们是简易征收的

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快账用户8220 追问 2021-02-26 20:26

全额入成本,没有进项税

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齐红老师 解答 2021-02-26 20:55

2. 货物未到发票已到的会计分录: 借:在途物资 贷:应付账款 3. 收到货物到时的会计分录: 借:原材料(或库存商品) 贷:在途物资

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你好 收到材料 借:原材料 贷:应付账款—暂估应付款 收到发票 冲暂估,然后 借:原材料 应交税费-应交增值税- 进项税 贷:应付账款-供应商
2021-02-26
你好,是先给你提前开票了吗
2021-02-26
您好,这样的处理我们不吃亏的,没有开红票,我们进项税全抵了,扣掉100那月原材料入账金额就用9900-进项税入账,相当于我们材料便宜了100元 ,应付账款也是平的,就是未税金额少入100
2023-12-11
你好,这个不属于建筑服务,机械费用的话,这个是机械租赁,这个带着操作员嘛。
2023-10-27
你好,这个是行业特殊性,你可以合理跟税务局解释的呢,因为是按工期来,不是按生产销售
2022-04-09
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