你好, 同学 初加工销售9%,深加工销售13%
1、我们公司属于装潢工程类行业,属于从室内装潢设计到购买家具,电器等整包,客户只要拎包入住的那种,我们每个项目工期也长,至少要3个月后才能完工。每次签订施工合同后,业主会先打一部分的预付款给我们公司,当月工程又不能结束,这预收款需要当月作为销售入账申报纳税吗? 2、比如我们公司购进装潢用主材和辅材,有的是13%税率进项税,而我们装潢公司的增值税税率是9%,那我们开票出去是按9%还是按13%开票?谢谢![抱拳]
老师,您好,有个问题想问下您,就是比如说我举个例子,我是销售方(一般纳税人),我销售初级农产品开具了增值税普通发票合计金额是90000,想问下为什么税额也就是我向税务机关交的钱不是90000*3%,听上实操课老师解题时,税额仍然等于90000*9%,为什么还是9的税率呢,我开的是普票呀,普票不应该就是按照征收率来吗
老师您好,想问一下销售农副产品,比如大米陈皮莲子等,收到发票9%的,不需要包装,售出申报增值税我们也是9%的税率嘛?还是13%?
你好,邹老师,我想问一下关于农业行业的税收问题。 我公司是制种企业,主要①自己种植玉米种麦种,也委托农户帮忙繁育种子,另外②我也有一部分是外购进来的种子经过晾晒烘干去杂包装后再销售。另外也销售粮食,零售农药化肥。 请问老师: ①不论是外购再销售还是自产自销的种子是否都免增值税和所得税?粮食是否同种子税收优惠一样?不论外购还是自产自销都是免增值税和所得税? ②我公司也“批发零售”农药,一般是销售给农户或者自用,销售农药是否免增值税? 上述两个问题,合作社所得税和增值税是否免税政策也一样? 麻烦老师帮忙解答一下,谢谢老师!
老师,请问一个产品进口进来,完全没有经过任何再加工,直接出售给国内客户,进口增值税率和销售增值税率可以不一致吗?进口增值税率是9%,国内销售可以使用13%的增值税率吗? 情况:因为该产品含有3%的杀虫剂成分,海关怼杀虫剂有监管,必须使用杀虫剂的海关编码申报,那个海关编码下对应的进口增值税率是9%。 但实际产品80%以上都是塑料,我们在国内销售是按塑料制品销售,开票也想按塑料类开,对应的增值税率就是13%了。 这样会有问题吗?
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师 请问4月份员工个税已申报,现在发现有个别错误,个税申报还能更正吗?
请问老师民间非盈利组织需要调账,可是没有以前年度损益调整这个科目那我要怎么做用什么科目呢
为啥调整以前年度的收入计入收入科目,而不是计入以前年度损益科目?
@董孝彬老师你好,有中级问题请教
老师您好,请问做新电池销售,如果实施以旧换新的方式,或者以租赁电池的方式可以合理的避开开票吗?谢谢
老师,监管会计是干啥的呀?
老师,我们是运输公司一般纳税人,公司没有车辆,找个人司机代运,我们给他们加油,发工资。 现在加油费占收入的73%,税局要求我们写情况说明,请问这个要怎么写好!
抖音来客明细在哪里查看。
我们不需要包装,收到的什么样直接就售出了,那就是9%被?
9%处理的,那你这里就是
收到的发票也不用加计抵扣对不?
还想问一下那灵芝孢子粉如果没有经过深加工,没有破壁,也是9%嘛?
对的,你这个就不享受加计扣除的。
你自己判断是否属于深加工?
如果收到的发票是免税的,享受加计扣除嘛?多少税率扣除呀?
奥,那灵芝孢子粉这个我知道了,谢谢老师!
那老师如果采购的农副产品是合作社销售的,开出的发票是免税的,我们享受加计扣除嘛?多少税率扣除呀?
也是可以的享受加计扣除的
9%嘛?增值税申报的时候怎么填写申报表?填到农产品收购发票那里嘛?
附表2农产品抵扣凭证里面 申报时填写
附表2第6行,是这里吗?
具体几行,我记不太清楚了,有一个农产品的专门填写的行字。
奥奥。我说的就是这个,农产品收购发票或者销售发票,是这里吗?
我们收到免税的发票,加计扣除是按照9%对吧?
你收到免税发票的就是正常的9%,抵扣就没有加计扣除,加计扣除是指按照10%进行抵扣。
那只有我深加工的时候,收到免税的发票,可以按10扣是不?
对的,理解正确了的
好的谢谢老师。然后都是未开票收入,如果之前申报表填写错误了,填到13%销售里了,可以在13%未开票收入那里填写负数,然后填到9%行里嘛?
可以这样更正处理的
好的,谢谢老师了。
不客气,祝你工作愉快