你好,工资经开户银行审核后,是可以超1000元的。
老师我是新手会计求问: 首先介绍一下我们公司是旅游公司,目前还在筹备中,没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款,有票的走的在建工程—工程,还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款,这个需要开票吗,没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用,烟酒啊,其他小东西没票我都放到其他应付款—费用,没票没入管理费用,后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗?(老板跟我说不用不用做账,进一笔出一笔这样走的,但是走账的又转了手续费,我目前账是这样做的,进的时候,借银行存款,贷其他应付款,出的时候,借其他应付款,贷银行存款,不知道这样做可不可以) 5.公司报税系统比如8月报7月的税,里面有一项工会经费的应该是报工资的,我都是报的6月工资,因为7月发的6月工资,我做账也是做的6月的,7月工资没发所以不知道实际是多少,有时候会有调整,这样我报税系统报的是不就不对,那要怎么更正) 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系,差别不大,因为发的时候可能有加班费,报的时候没算,如果这个月没发工资要报个税吗,2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
关于库存现金的使用范围: 现金的使用范围共有八点,除了第(5)(6)(8)使用无限额,其他的都不能超1000元,那问题来了,第一项发放的职工工资也不能超1000元吗?可是实际工作中现金发放职工工资超一千很常见啊,也都正常在做账,请问老师到底是哪个出了问题?
某企业为增值税-般纳税人,2020年度取得销售收人4000万元、投资收益1000万元。发生销售成本28900万元,可以扣除的相关税金及附加1800万元,管理费用3500万元、销售费用4200万元、财务费用1300万元,营业外支出200万元,甲企业自行计算实现年度利润总额1100万元。2021年年初聘请税务师事务所进行审核,发现以下问题:(1)因转让原材料而缴纳除增值税以外的税金及附加共计245.4万元未在账面上体现。(2)8月中旬购买安全生产专用设备(属于企业所得税优惠目录规定范围)一台,取得增值税专用发票注明金额600万元,增值税78万元,当月投人使用,甲企业将其费用一次性计人了成本扣除,折旧年限为10年,不考虑残值(3)管理费用中含业务招待费用130万元。(4)成本、费用中含实发工资总额1200万元、职工福利费180万元、职工工会经费28万元、职工教育经费106万元。(5)营业外支出中含通过当地环保部门向环保设施建设捐款180万元并取得合法票据。
某企业为增值税-般纳税人,2020年度取得销售收人4000万元、投资收益1000万元。发生销售成本28900万元,可以扣除的相关税金及附加1800万元,管理费用3500万元、销售费用4200万元、财务费用1300万元,营业外支出200万元,甲企业自行计算实现年度利润总额1100万元。2021年年初聘请税务师事务所进行审核,发现以下问题:(1)因转让原材料而缴纳除增值税以外的税金及附加共计245.4万元未在账面上体现。(2)8月中旬购买安全生产专用设备(属于企业所得税优惠目录规定范围)一台,取得增值税专用发票注明金额600万元,增值税78万元,当月投人使用,甲企业将其费用一次性计人了成本扣除,折旧年限为10年,不考虑残值(3)管理费用中含业务招待费用130万元。(4)成本、费用中含实发工资总额1200万元、职工福利费180万元、职工工会经费28万元、职工教育经费106万元。(5)营业外支出中含通过当地环保部门向环保设施建设捐款180万元并取得合法票据。
某企业为增值税-般纳税人,2020年度取得销售收人4000万元、投资收益1000万元。发生销售成本28900万元,可以扣除的相关税金及附加1800万元,管理费用3500万元、销售费用4200万元、财务费用1300万元,营业外支出200万元,甲企业自行计算实现年度利润总额1100万元。2021年年初聘请税务师事务所进行审核,发现以下问题:(1)因转让原材料而缴纳除增值税以外的税金及附加共计245.4万元未在账面上体现。(2)8月中旬购买安全生产专用设备(属于企业所得税优惠目录规定范围)一台,取得增值税专用发票注明金额600万元,增值税78万元,当月投人使用,甲企业将其费用一次性计人了成本扣除,折旧年限为10年,不考虑残值(3)管理费用中含业务招待费用130万元。(4)成本、费用中含实发工资总额1200万元、职工福利费180万元、职工工会经费28万元、职工教育经费106万元。(5)营业外支出中含通过当地环保部门向环保设施建设捐款180万元并取得合法票据。
我想开居间费,但是注册公司好,还是个体户好呢?
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,(每一笔都是分录这样子写的,借:库存现金20000,贷:其他应付款法人20000)2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)这个要怎样调整合适,还是说不要去调整呢(公司公账是有钱,就是没有现金,因我们现在报销直接报销转账的)
如何把sheet放到excel的上方,步骤
#提问#老师汇算清缴的财务报表与第四季度的财务报表不一致需要怎么操作
老师,请问如果是代帐的话,是不是客户给工资表,提供社保,个税人员名单?
请问老师,我们处于筹建期,购买了别人的房子修建厂房没有取得发票,请问以后这部分购买款能不能转为固定资产?谢谢
老师好,汇算清缴以后,纳税调增的分录怎么做呀?
汇算清缴里的平均人数,如果算出来除完是小数,入成整数么,比如3.33人,就写四人,对吧
不享受出口退税,公司可以是小规模吗?
按审计出的审计报告做汇算清缴,出现问题,是会计的责任还是审计事务所的责任
哦哦,谢谢老师
不客气,祝工作顺利哦!