同学你好,销售出库单先审核,下一步推生成销售发票,再根据实际开具的纸档发票,把发票号相对应的填写进去。有的公司为保证实际开票的的系统生成的一致,会要求金碟服务对接人员把系统销售发票表单格式定制成可以手工录入纸档发票号码的格式。
KIS金蝶,销售出库录入后生成销售发票,但是客户要求开发票金额等于销售金额乘以3%物流费后开发票,这样就和销售出库金额不相符了,请问怎么处理?
请问老师,我公司有出口业务,业务员在金蝶系统做上销售出库单,然后经审核生产销售发票,出口后,开出销售发票,业务再在金蝶系统里用销售发票勾稽销售出库单?我不明白这个流程我理解的对不对,还有具体勾稽这一步怎么操作?
请问老师,金蝶财务软件,怎么用销售出库单勾稽销售发票,生产销售发票?具体生成销售发票的这一步是怎么操作的?
老师,请问金蝶云星空的财务软件产品完工入库和销售出库怎么生成凭证
阳光公司2022年10月,发生以下销售业务:①7日,向甲公司销售A产品500件,每件售价60元,增值税率13%,开具销售专用发票,收到三个月商业承兑汇票②16日,向乙公司销售B产品300件,每件售价150元,增值税率13%,开具销售专用发票,货款尚未收到。③30日,根据销售出库单,计算和结转A、B产品的销售成本其中:A产品每件成本为40元,B产品每件成本为115元要求:计算并编制以上销售业务的相关分录。也要具体金额
生产线的账怎么操作,该如何下手,有五家以上的公司,外账外包,分子公司母公司,家族企业,我所在的企业是母公司,财务三个人,生产线加贸易公司一共30多员工,该如何去整理账,原有的账套有四家,还有一家电商的业务量不大,我主要负责内账会计,物流公司,贸易公司,生产线,有很多往来比较乱,有预支,开发票普通电子发票方面的对接,电子发票没开过,我明天正式开始接手,不知道从哪里着手准备
老师,你好,我老板跟他朋友合伙成立一家公司,我公司出料体,人工,他朋友出包材啥的,现在他朋友从这个公司拿货出去,老板让我问他朋友,他朋友说工厂9元,新公司结算按12元,相当于一盒新公司挣3元利润。我问老板,老板说把料体成本先收回来,料体是他朋友付的,那他朋友拿货价是按9元还是12元的价格收呢
单位买的门,分录怎么写
老师、本月开错的(红字)发票,又开了一张正确的、开错这一张是不是不用登记任何凭证就可以了?
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
老师,把纸质发票号填写到销售发票这一步就叫做勾稽发票吗
同学你好,纸档发票和系统生成发票的核对,仅是实际开票和系统生成发票金额的核对,(在系统内,为了保正系统顺畅走下去,只要是有销售出库单的都会生成发票,但是现实中,不一定所有出库单都会开具纸档发票),你上面提到的勾稽发票,(这个里面是要看你们公司系统走单是否有要求,有的公司是出库就生成发票,就算是勾稽发票,有的是根据实现开具纸档发票为准;)