你好 那你就红冲成本处理 。 借库存商品 贷主营业务成本这样来冲 。
汽车维修店和汽车销售店是独立的,现在汽车销售店有个账户(维修基金账户)。车主到维修店买尿素,统一记账3万,月底有维修店蒋明细统计给销售店,销售店打款到维修店,在由维修店准备客户买的尿素资料到厂里申请3万,厂里会把维修基金账户3万,转成钱在给销售店,分录怎么做啊,老师我说的不知道你明白吗?
老师汽车维修行业 结转成本怎么结转的,我不是分录哦因为我们都是外购的成品配件给人修车,是不是库存看库存商品进销存 看这个月一共用多少笔配件是吗?还是单台车?用什么方法 是个别计价法吗
老师,请问,汽车维修行业,维修车辆有一台车从上月修到了这个月,在上月买的配件不行,在这月退的,但是在上月已经做了他的成本了,我该怎么来做分录呢?
老师你好,我们是一家汽车销售和维修车辆公司,有一部分配件上月已经从库房领出去了,但是本月未结算未收款,关于这提前领用的材料应该怎么处理? 借方:主营业务成本—未结算材料成本 贷方:库存商品 这样做对吗?
老师,我想请问下,我们上个月支付了一半的装修费,这个月收到了对方开来的一半发票。但是,我们车间还没有装修好。这个发票我该如何进行账务处理呢?可要进行分摊呢?
看回放和直播课 几分钟就闪退,非常耽误时间,用的手机,问了客服老师没人回复
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!!! 老师,那我7月生产成本的核算表中的领出和7月原材料进销存领出出库这栏是不衔接的。这样子的话。
请问法人实缴70万,收入100万,再返给法人70万,要交什么税
老师,产成品成本,人工和制造费用怎么分配?
我们公司主营业务收入是销售商品,服务费收入怎么做账呢?
老师,我第二季度的企业所得税报表的成本和期间费用有错误,如果更改成本会有预警吗?
老师,请问一下建筑公司,一般开发票是按照合同开,还是按照结算单开的哦?结算单是完成多少结算多少钱的。
年底要把未分配利润转出分红的时候,然后,它的分录是怎么做呢?
老师,商品房买卖合同为什么不行,只有政策性房屋买卖合同才属于专属管辖,怎么理解
老师,我有一笔固定资产清理的金额,我从固定资产手工表上查不到对应的金额,我现在该怎么把手工表的明细调整到和账上固定资产的原值相等哈
能借记原材料吗?一直没有库存商品这个科目
你好 那你就计入这个科目。 看你之前怎么结转的。现在就怎么冲
好的,谢谢 老师
没事的。 希望能帮到你 满意请给予评价
老师,还有点不明,退货了,那我应付账款也要减,该怎么做呢?能不能直接这样写分录,借主营业务成本负数 贷应付账款 某某公司 负数
你好 退货了。 你原来是做了收入了 。 你应该不是挂的应付账款把。 你不做收入吗
没有做收入,这车子要维修好了才知道收多少钱
你好 那你 应该是 原来做了原材料的话 。你领用做 :借主营业务成本贷原材料 。 这个配件不是你们公司应该有的库存吗
就常用的有一些库存 ,其他的都 是要什么就叫人家送什么配件或自己去供应商那里拿过来用,月结付钱。
你好。 那你就挂应付账款。 借主营业务成本贷应付账款。 退货 :借应付账款 借主营业务成本负数
好的,谢谢老师
没事的。 希望能帮到你 满意请给予评价