您好,之前用什么科目,还用什么科目,谢谢
货没到、票也没到,但是预付了货款。如果有这种情况,做账借:预付账款/应付账款--某供货商 贷:银行存款 (应付账款和预付账款可以只用一个科目,应付账款如果是贷方余额表示应付账款,借方余额则表示预付的货款。预付账款则相反。如果两个科目都使用最好了。) 等发票、货物到,做入库,冲应付账款/预付账款。借:库存商品 贷:预付账款/应付账款-某供货商。 这样通过查看“应付账款、预付账款”明细账,就能知道谁家的货物还没到,是否已经付款。也能看谁家的发票还没到。 老师,这样做对吗?
请问下预付供应商全款的,是计入预付账款还是应付账款合适?
付给供应商订金,计入预付账款,后来收到货物和发票,补付尾款时,也是计入预付账款吗,还是计入应付账款
预付给供应商的钱,是计入应付账款还是预付账款,后期坏账怎么处理
这个月预付一部分货款,下个月再付尾款,也是计入库存商品,能计入预付账款吗
酒店的房租应该进费用还是进成本
老师请问一下,残保金申报表的上年在职职工工作总额怎么计算
老师你好,我们现在有一个业务是赚差价的,现在客户直接绕过我的上游找到我们,让我们直接给他提供货源走私账,本来之前差额入的是营业外收入,但是我们付款并不是进步就能结清,所以未支付完的款就用了其他应收-往来这个科目过渡,但是现在由于他提出走私账,收款的时候还是可以入营业外收入没问题,但是付款的时候不能再用其他应收往来这个科目了,因为再用这个科目过渡的话就跟之前的账混在一起就会导致这个科目余额不对,本来之前挂的是未付款给供应商的金额,再冲这个科目,余额只会变小,我现在说的是内账的操作,但是桦其他科目又会有余额无法平账
我这是行政单位自己成立的工会,上年银行有存款,然后今年刚建账,工会系统里期初数要设置借,贷,请问我要怎么设置
老师,请问基层工会长期未建账,现在来建账,我们有工会系统可以做账,就是期初数要怎么设置
老师你好!个人租门面,租到企业,个人需要交什么税费,企业需要交什么税费,这个门面是老板租到企业,两边都需要交什么税费,老师指导一下
老师好,我平时印花税都是按销售收入申报的,不知我们公司从银行网上贷款200万,这还要交借款合同的印花税吗?
请问公司租用个人商业用房,电费是房东个人名字,这个电费可以入账税前扣除吗?
老师,生产制造企业,原材料到厂里后装卸费计入什么科目
我准备开一家寿司店,月销售额预计10万左右,请问是注册个体工商户较好还是有限责任公司较好