同学你好 这个可以选择按照六万扣除也可以选择每个月五千

一、1.您单位未填报A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》,该表适用于发生资产折旧、摊销的纳税人,无论是否纳税调整,均须填报,请核实。二、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“104从业人数”为:【5】人,季度预缴申报表中填报的从业人数的季度平均值为:【4】人,请核实。三、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“103资产总额”为:【33.2】万元,季度预缴申报表中填报的资产总额的季度平均值为:【29】万元,请核实。四、1.根据财税﹝2018﹞51号文件规定,自2018年1月1日起,企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为:【0】元,第1行5列工资薪金税收金额为:【79900】元,比例不足8%,请确认职工教育经费支出是否完整填报。年报的时候提出这个是要怎么改这个要更改也改不了
你好。老师,申报2月份个税的时候显示计算税失败,原因是:未连续扣除6万累计减除费用,请修改该人员是否享受6万扣除为否或者更正往期数据。这个我应该怎么做?
老师,公司申报个人所得税时候提示上一属期未按照6万扣除累计减除费用,这个怎么处理,如果我把他们每个人不按扣除累计申报,他们个税太高了。如果我选择更正2月份个人所得税,会涉及到退税,是不是好麻烦,老师
员工(老板亲戚,双方约定无基本工资,工资按照业务提成)连续3个月都是0工资,系统提示是否离职,我做了离职处理。也就是24年2月该员工离职。后来5月员工按照业务提成,我重新更新该员工入职,做成了正常薪资1070元(没有基本工资,只有业务提成,正常是不是做劳务报酬并按照800扣除纳税?)然后系统检测到我公司有员工个税未完全享受6万扣除政策。因为我填写了5月入职,按照每月5000扣除,累计扣除按照入职月份累计。因为个税操作错误,这两天频繁的更正申报,心好慌。针对以上的错误操作,我该如何补救,请老师们指点,感谢。
老师,以前的业务累计销售,可以在一个月里开吗?开票额度够,但是当月的销售收入是不够的?
您好老师!我个人水车给某修路工程提供服务,现结算服务费,对方单位需要3%的专票,我应该怎么去开票?
老师,请问劳务报酬个人开给劳务公司的发票,税收编码应该填什么呢?
A 公司有一片地, B 公司是开发商。开发商通过通过收取业主的预交房款,但是收到后跑路。目前 C 公司代 A 公司贷款偿还业主的预交房款。目前 C 公司应该怎么做账?
老师好,员工10月报销费用,由于报销人在异地,报销紧急,老板同意这次例外可以先报销后给单据(单据在微信群里老板审核通过了),然后银行转账报销了,凭证装证后到今天才发现未附单据,现在怎么处理是合规的?
老师,外贸公司,贸易公司,为什么领导说餐费少用来做费用?
你好,有办理进出口经营权的流程吗 有具体资料指导吗,不知道填什么表申请,也不知道怎么填
老师前任会计没有计提10月份的工资和社保,只有发放的凭证,而且9月份计提和发放工资的金额一样,我这边还需要计提10月份工资吗?
老师我们公司进项票少,该怎么办呢,含税价高,老板不乐意开,我们是小规模,该咋办啊老师现实当中人家咋做的?利润低
个体户开票一年110出去,没有进项发票,需要交个人经营所得税吗
现在的问题是我不知道该怎么改,才能申报个税了。
你可以选择每个月扣除五千 都可以的
怎么操作?
自己之前将其改为“否”,可将“是否直接按照6万元扣除”修改为“是” 2)核对人员信息采集是否正确,如果选择扣除6万元减除费用但“任职受雇从业日期>税款年度的1月”,或“离职日期<扣除年度1月”,则累计减除费用根据“5000*任职受雇月份数”计算得出。
我用的是亿企赢软件,在这个软件里应该怎么操作?你给我讲的这个我完全没着手处啊。辛苦麻烦下,谢谢
不是自然人申报系统里申报的吗
自然人申报系统里2月份是首次申报 申报后,有个别人员累计收入那没有数据,但上个月里有这些人员,这个情况正常么?
不是你们的员工应该减员的
我表述有问题? 老师,我们没有减员。和上月一样的人,一样的工资。可这个月个税申报的时候,第一:申报2月份个税的时候显示计算税失败,原因是:未连续扣除6万累计减除费用,请修改该人员是否享受6万扣除为否或者更正往期数据。 第二:在自然人税务客户端里申报后,有个别人的累计收入没有计入,也就是2月份只有正常薪资,没有1月2月的累计收入额。 现在这个要怎么做,才能正常
你去申报明细那里改成是就行了 2.上个月是在这同一个系统里申报的吗
你好,老师。是全部在亿企赢同一个系统做的账务处理和报税处理。麻烦你说的详细点。怎么改,在哪里改,改啥东西,你这么一句话我理解无能啊,请照顾下小白学员,谢谢
就是你的申报明细那里 人员明细那里选择‘该人员是否享受6万扣除为否’你改成是 你返回上一步开始申报那里都有的
我选择了是,打钩选择享受6万扣除,然后就出现了我上述问题,我现在不知道该怎么处理了。 正常情况下,他们几个人在我公司已经连续12个月以上了,每年工资没超过6万,可以享受6万扣除的。 我现在都是懵圈的状态,我正常申报,然后出了问题,我选了是,出问题,选择否,要交税。问题出哪了?
你的工资不是按月申报的吗?选否为什么交税
自己之前将其改为“否”,可将“是否直接按照6万元扣除”修改为“是”2)核对人员信息采集是否正确,如果选择扣除6万元减除费用但“任职受雇从业日期>税款年度的1月”,或“离职日期<扣除年度1月”,则累计减除费用根据“5000*任职受雇月份数”计算得出。