同学你好 这个可以选择按照六万扣除也可以选择每个月五千
一、1.您单位未填报A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》,该表适用于发生资产折旧、摊销的纳税人,无论是否纳税调整,均须填报,请核实。二、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“104从业人数”为:【5】人,季度预缴申报表中填报的从业人数的季度平均值为:【4】人,请核实。三、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“103资产总额”为:【33.2】万元,季度预缴申报表中填报的资产总额的季度平均值为:【29】万元,请核实。四、1.根据财税﹝2018﹞51号文件规定,自2018年1月1日起,企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为:【0】元,第1行5列工资薪金税收金额为:【79900】元,比例不足8%,请确认职工教育经费支出是否完整填报。年报的时候提出这个是要怎么改这个要更改也改不了
你好。老师,申报2月份个税的时候显示计算税失败,原因是:未连续扣除6万累计减除费用,请修改该人员是否享受6万扣除为否或者更正往期数据。这个我应该怎么做?
老师,公司申报个人所得税时候提示上一属期未按照6万扣除累计减除费用,这个怎么处理,如果我把他们每个人不按扣除累计申报,他们个税太高了。如果我选择更正2月份个人所得税,会涉及到退税,是不是好麻烦,老师
员工(老板亲戚,双方约定无基本工资,工资按照业务提成)连续3个月都是0工资,系统提示是否离职,我做了离职处理。也就是24年2月该员工离职。后来5月员工按照业务提成,我重新更新该员工入职,做成了正常薪资1070元(没有基本工资,只有业务提成,正常是不是做劳务报酬并按照800扣除纳税?)然后系统检测到我公司有员工个税未完全享受6万扣除政策。因为我填写了5月入职,按照每月5000扣除,累计扣除按照入职月份累计。因为个税操作错误,这两天频繁的更正申报,心好慌。针对以上的错误操作,我该如何补救,请老师们指点,感谢。
发票普票可以抵进项税么通行费
老师请问土地增值税旧房用评估重置成本法时扣除项目不考虑契税是吗
老师,付了打电话的费用,为什么没有人联系我,到哪里投诉
老师好,我们是家具店,客户购买的成品前期款项已经入公户付清,半个月后,抢了两张国补券,扫以旧换新的银联系统,然后第二天公户有又账了,相当于一次交易的款项进了两遍公户,应该怎么做账,做分录
咨询下:奖金递延机制,分为现金结算与权益结算吗,后者认定为股权激励吗?一般公司的递延奖金制度是怎么处理,如果仅仅是现金形式的晚发呢?有了解老师,可以帮忙梳理下吗? 另外:税务上有规定:【非上市公司授予本公司员工的股票期权、限制性股票和股权奖励,符合规定条件的,经向主管税务机关备案,可实行递延纳税政策。】,这个也是针对后面的权益结算?
老师根据利润表怎么倒退值增税税负呢?
三季度企业所得税申报改变后,电子税务局财务报表申报怎么报,如何填数据。具体到本年数据和本月数额。
老师,有没有集团酒吧行业财务架构图,谢谢!
未分配利润,期末余额减期初余额等于什么
请问劳务派遣公司开的发票,是生产员工的工资,应该怎么做分录呢?
现在的问题是我不知道该怎么改,才能申报个税了。
你可以选择每个月扣除五千 都可以的
怎么操作?
自己之前将其改为“否”,可将“是否直接按照6万元扣除”修改为“是” 2)核对人员信息采集是否正确,如果选择扣除6万元减除费用但“任职受雇从业日期>税款年度的1月”,或“离职日期<扣除年度1月”,则累计减除费用根据“5000*任职受雇月份数”计算得出。
我用的是亿企赢软件,在这个软件里应该怎么操作?你给我讲的这个我完全没着手处啊。辛苦麻烦下,谢谢
不是自然人申报系统里申报的吗
自然人申报系统里2月份是首次申报 申报后,有个别人员累计收入那没有数据,但上个月里有这些人员,这个情况正常么?
不是你们的员工应该减员的
我表述有问题? 老师,我们没有减员。和上月一样的人,一样的工资。可这个月个税申报的时候,第一:申报2月份个税的时候显示计算税失败,原因是:未连续扣除6万累计减除费用,请修改该人员是否享受6万扣除为否或者更正往期数据。 第二:在自然人税务客户端里申报后,有个别人的累计收入没有计入,也就是2月份只有正常薪资,没有1月2月的累计收入额。 现在这个要怎么做,才能正常
你去申报明细那里改成是就行了 2.上个月是在这同一个系统里申报的吗
你好,老师。是全部在亿企赢同一个系统做的账务处理和报税处理。麻烦你说的详细点。怎么改,在哪里改,改啥东西,你这么一句话我理解无能啊,请照顾下小白学员,谢谢
就是你的申报明细那里 人员明细那里选择‘该人员是否享受6万扣除为否’你改成是 你返回上一步开始申报那里都有的
我选择了是,打钩选择享受6万扣除,然后就出现了我上述问题,我现在不知道该怎么处理了。 正常情况下,他们几个人在我公司已经连续12个月以上了,每年工资没超过6万,可以享受6万扣除的。 我现在都是懵圈的状态,我正常申报,然后出了问题,我选了是,出问题,选择否,要交税。问题出哪了?
你的工资不是按月申报的吗?选否为什么交税
自己之前将其改为“否”,可将“是否直接按照6万元扣除”修改为“是”2)核对人员信息采集是否正确,如果选择扣除6万元减除费用但“任职受雇从业日期>税款年度的1月”,或“离职日期<扣除年度1月”,则累计减除费用根据“5000*任职受雇月份数”计算得出。