同学你好 这个可以选择按照六万扣除也可以选择每个月五千
一、1.您单位未填报A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》,该表适用于发生资产折旧、摊销的纳税人,无论是否纳税调整,均须填报,请核实。二、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“104从业人数”为:【5】人,季度预缴申报表中填报的从业人数的季度平均值为:【4】人,请核实。三、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“103资产总额”为:【33.2】万元,季度预缴申报表中填报的资产总额的季度平均值为:【29】万元,请核实。四、1.根据财税﹝2018﹞51号文件规定,自2018年1月1日起,企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为:【0】元,第1行5列工资薪金税收金额为:【79900】元,比例不足8%,请确认职工教育经费支出是否完整填报。年报的时候提出这个是要怎么改这个要更改也改不了
你好。老师,申报2月份个税的时候显示计算税失败,原因是:未连续扣除6万累计减除费用,请修改该人员是否享受6万扣除为否或者更正往期数据。这个我应该怎么做?
老师,公司申报个人所得税时候提示上一属期未按照6万扣除累计减除费用,这个怎么处理,如果我把他们每个人不按扣除累计申报,他们个税太高了。如果我选择更正2月份个人所得税,会涉及到退税,是不是好麻烦,老师
员工(老板亲戚,双方约定无基本工资,工资按照业务提成)连续3个月都是0工资,系统提示是否离职,我做了离职处理。也就是24年2月该员工离职。后来5月员工按照业务提成,我重新更新该员工入职,做成了正常薪资1070元(没有基本工资,只有业务提成,正常是不是做劳务报酬并按照800扣除纳税?)然后系统检测到我公司有员工个税未完全享受6万扣除政策。因为我填写了5月入职,按照每月5000扣除,累计扣除按照入职月份累计。因为个税操作错误,这两天频繁的更正申报,心好慌。针对以上的错误操作,我该如何补救,请老师们指点,感谢。
老师,我目前的状况是 在备考初级证 好几年之前干过出纳的工作 这几年没有在外面工作过 现在想着先找一个出纳的工作 然后学习实操 这样规划行吗???现在有家公司给我打电话了 让我去面试出纳,她没说有什么要求 是一个酒店+餐饮的这样的一个公司,具体的她没怎么说 让我去面试细谈,能帮忙修改一下简历吗?
老师 我想问下 我接了一个文化传媒有限公司 直播帮工厂卖货 卖的是汽车棚帐篷 800元一套 卖了16套 客户要求我公司开票 这个开票类目该怎么开 直接开帐篷吗
老师 您好~咨询下,化妆品发票,公司可以报销吗?
上个月申报个税时多缴纳了税款,这个月更正后想申请退税或者这个月抵扣,请问怎么操作?我这个月申报了一下,发现不可以抵扣。
8000多的工资,公司都是发到个人名下的两张卡里,可以吗
零基础想考4个月以后的中级会计的中级会计实务和经济法,在职学习,现在开始,来得及么?
平息债券是流通债券么,折线图是这个么
老师,个税的汇算清缴计算,只要达到某一档位税率,扣除5000和专项扣除和五险一金以后的应纳税所得额*税率,那这个税率是阶梯式计算还是只要达到就都按这个税率呢?
连续付息的平息债券是连续付息债券么,折线图是这个么
老师请问一下,我们公司是国企下的第三级子公司,签的合同工只有一个,请问一下,临时聘请的人员签订一个临时用工协议,报销的费用可以直接报给这个临时聘请的员工的吗
现在的问题是我不知道该怎么改,才能申报个税了。
你可以选择每个月扣除五千 都可以的
怎么操作?
自己之前将其改为“否”,可将“是否直接按照6万元扣除”修改为“是” 2)核对人员信息采集是否正确,如果选择扣除6万元减除费用但“任职受雇从业日期>税款年度的1月”,或“离职日期<扣除年度1月”,则累计减除费用根据“5000*任职受雇月份数”计算得出。
我用的是亿企赢软件,在这个软件里应该怎么操作?你给我讲的这个我完全没着手处啊。辛苦麻烦下,谢谢
不是自然人申报系统里申报的吗
自然人申报系统里2月份是首次申报 申报后,有个别人员累计收入那没有数据,但上个月里有这些人员,这个情况正常么?
不是你们的员工应该减员的
我表述有问题? 老师,我们没有减员。和上月一样的人,一样的工资。可这个月个税申报的时候,第一:申报2月份个税的时候显示计算税失败,原因是:未连续扣除6万累计减除费用,请修改该人员是否享受6万扣除为否或者更正往期数据。 第二:在自然人税务客户端里申报后,有个别人的累计收入没有计入,也就是2月份只有正常薪资,没有1月2月的累计收入额。 现在这个要怎么做,才能正常
你去申报明细那里改成是就行了 2.上个月是在这同一个系统里申报的吗
你好,老师。是全部在亿企赢同一个系统做的账务处理和报税处理。麻烦你说的详细点。怎么改,在哪里改,改啥东西,你这么一句话我理解无能啊,请照顾下小白学员,谢谢
就是你的申报明细那里 人员明细那里选择‘该人员是否享受6万扣除为否’你改成是 你返回上一步开始申报那里都有的
我选择了是,打钩选择享受6万扣除,然后就出现了我上述问题,我现在不知道该怎么处理了。 正常情况下,他们几个人在我公司已经连续12个月以上了,每年工资没超过6万,可以享受6万扣除的。 我现在都是懵圈的状态,我正常申报,然后出了问题,我选了是,出问题,选择否,要交税。问题出哪了?
你的工资不是按月申报的吗?选否为什么交税
自己之前将其改为“否”,可将“是否直接按照6万元扣除”修改为“是”2)核对人员信息采集是否正确,如果选择扣除6万元减除费用但“任职受雇从业日期>税款年度的1月”,或“离职日期<扣除年度1月”,则累计减除费用根据“5000*任职受雇月份数”计算得出。