您好!如果对方已经认证就不需要拿回来了,你将新的红字发票联次给对方就好了

老师,我们是小规模纳税人,红冲上月和上季度发票各一张。发票联需要收回吗
老师,我们是小规模纳税人,上个季度开了一张发票,印花税需要申报吗?
您好,老师,小规模,红冲发票,要不要做账,有一张是当月,有一张是上个月的,季报,分不分季度内和跨截季度的?
老师,我是小规模纳税人,按季度报税,我一月份开了10张发票,3月份要把它冲红,重新开,我冲红开发票要开10张吗,还是开在一张上就可以?
小规模纳税人,上季度开票超过了30万,这个月冲红其中一张发票,上个季度需要交税吗
出口设备的外贸公司,随产品出口用于包装的木托盘,取得增值税专用发票可以用于退税吗?一张进项木托盘可能对应好几单出口,具体账务处理过程
我公司做税务登记了,但没有经营,这个个税申报,可以申报法人工资0吗
实际上缴的税费总额是指当年实际入库数还是说当年所属期1月到12月的发生数
个体工商户一般缴纳哪几种税啊?
老师个体的营业执照个人所得税怎么算
老师您好,个体工商户,一月份账户缴纳的税金一半是什么税啊?
跨区域经营,个税如何申报?在外省有个工程项目,现在要给五个人代缴个税,请问都需要准备什么资料?申报流程具体是什么?到时候还需要这五个人的电话认证吗?
老师您好!请问个体工商户需要建账吗
各位老师大家好,财务分析表怎么做呢,就是收入,成本这样的决算表
老师,12月开错发票,形成增值税税款没交,1月开具红字发票销项负数,留抵抵欠增值税,分录怎么写
老师,我们开的是普票
发票已经给了对方
你好!这样的,最好是让对方退回来。当然,按上面说的操作也是可以的
退回来人家帐怎么办,人家已经结账了的呀
你好!做 红字分录冲减就好了。
老师意思是让对方把票拿回来,他们再做红字分录就好了对吗
你好!对的。就是这个意思。
老师,我这边还需要把之前开的,现在已经红冲的票拿出来吗
你好!可以不用的了。
哦哦,那我现在就把对方退回的票收起来吗?然后我现在按红票再做个分录?
你好!是的。这样就可以了。