你好个人承担部分不用计提
计提和缴纳社保费的分录怎么做(公司和个人)
计提和缴纳计提员工社保和缴纳社保的会计分录分别怎么做
老师,计提社保和缴纳社保的会计分录怎么做,里面包括公司部分和个人部分
社保费的计提和缴纳怎么做分录
员工的个人社保部分和个税是公司承担的,那计提、缴纳社保和发放工资怎么做分录呢
附加税是不是用增值税直接乘以12%,如果附加税交了100,是不是用100*12%
老师,我们是环保公司,买的铁质垃圾桶一个5100,一共买了60000元的,记账入在周转材料还是固定资产?
发现24年8月——25年5月,住房公积金分录都写错了,写的借其他应付款——代扣公积金1000,借管理费用公积金1000 贷银行存款2000,借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000,这下该怎么办,借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对,解决办法是什么,在25.6月做十笔借应付职工薪酬公积金-1000,贷应付职工薪酬公积金-1000的分录吗
赠送的财务软件发票管理,日记账,固定资产,工资和一键报税都不能使用
老师,请问个体户怎么进行利润分配?
有一款是人社局拨款2268元。 其中要支出1368元培训费对方给开票。 还剩900元留存企业,因前期支付了一个1050元,350*3人,还剩150元由企业自己担负这个对方也已经开票 分录可以这样写吗 借:银行2268 贷:营业外收入 2268 借:管理费用1368 贷:银行 1368 分录可以这样写吗? 借:银行 2268 贷:营业外收入 2268 借:管理费用
计算企业所得税时收入按不含税,进来的普票技术服务也按不含税减吗
像这种题,比如前期还不知道2年以后会卖出,是不是前期应先按6年摊销无形资产,等知道卖的时候,再调整摊销的无形资产?
啥时候报名,啥时候考试?
账上有个固定资产,顶账给了供应商,算是还了欠款,怎么做账。算视同销售吗
计提单位部分借管理费用 贷应付职工薪酬-职工社保
缴纳时借应付职工薪酬-职工社保(单位承担部分)借其他应收款或其他应付款-个人社保 贷银行存款
那什么时候冲减个人承担的部分(其他应收款)
你好发工资扣回也可以单独向个人收取