借:银行存款400200 财务费用-手续费-200 贷:短期借款400000

老师晚上好!我公司在银行贷了一笔短期借款,这样做分录可以吗?借:银行存款400200 管理费用-手续费-200 贷:短期借款400000
老师你好,我公司从银行贷款100万,可以入短期借款吗?借:银行存款100 贷:短期借款—建设银行100是这样吗?
公司把闲置资金放短期理财,当时做的借短期投资 贷银行存款,现在赎回有点收益,借银行存款 贷短期投资,收益可以贷财务费用吗?
老师,2021年12月我们有个大额存单定期存款,,我应该做分录,借银行存款_定期,贷银行存款活期。但我写成借短期投资了?买的理财才能用短期投资,我现在想更正过来,直接借银行存款定期,贷短期投资,可以吗?
老师帮忙看看以下分录1.母公司帮忙垫的房租分录:借 管理费用 贷 其他应付款2.母公司借款: 借银行存款 贷:短期借款
老师您好,请问上海公司转到南京,电子税务局代办怎么不显示啊,代办事项没有呢,是什么情况啊
老师,之前会计做生产成本-原材料结转时多转了,有几个月份这个科目的余额是负数,年底是正数的,这个没有关系吧?
我这公司有一个和抖音账号直播的协议,投了一部分钱到时候按50%得到收益,这个计入短期投资么
老师,我在做分录的时候不是有一个应交税费吗,我是小规模,还没有达到应交税费的金额,但是分录是这样做的,我要怎么做一下分录冲平一下这个应交税费
申报2025年印花税,租赁合同是2025.04.01-2026.03.31,租赁含税10000元,这个租赁合同的印花税怎么填金额,
老师 如果我现在暂估费用比如8万 借 销售费用 8万 贷应付账款 暂估 8万 那么到汇算请假之前发票回来了 我需要怎么调整账 ?
老师问一下,生产企业全出口的,然后全部是免抵退还是按比例需要交免抵额的?
老师您好请问到月末社保-公司和个人借贷方有余额是正常的还是说,期末借贷都无余额才是对的,目前我公司社保期末个人和公司都有几千元的余额在贷方
老师您好,两家企业都是一个老板的,其中一家狗屎开票给另一家公司,已支付服务的方式开具的发票,我这边入账是按照支付服务费的方式支付给这家公司,而这家公司已服务为销售收入,所以收到的款项是收到的款项,而没有采购成本,成本是以劳务成本的方式结转的,但贷方是应付职工薪酬,然后结转到成本里,请问贷方应付职工薪酬一直挂在贷方吗?会计分录:接劳务成本,贷:应付职工薪酬-职工工资,借:主营业务成本,贷劳务成本,这样做可以吗?
老师,我做完主营业务收入后,因为分录有应交税费,我做完了,资产负债表上有应交税费,这个要怎么冲一下
银行退手续费借:财务费用-手续费-360 贷:银行存款-360这样可以吗?
你好,你的分录是正确的。
老师,累计折旧科目是固定资产的备抵科目,期末有余额吧。
你好,你的理解是正确的。