同学你好 拿发票来就可以了 没有发票的需要调增
1.内帐就是来了一些发票和仓库验收入库单,老板还没有同意付款,我这边需要做账,可以不用给老板看吧,到时需要付款才给他看2.我们项目是一般计税,总公司现在把税务帐接过去,但是找票都是要我安排,我想成立无雇工的个体建材类工商户可以开成本票,三流一致,个体户开普票都是我操作有风险吗?
老师:之前没做过工程的帐,现在采购一些材料(黄砂/块石/配电箱/铜芯塑料绝缘线/PE护套管 等等材料,那么我是不是要做原材料的入库单,再做借:原材料,货:应付帐款 另外还有一个人开的机械费发票我可以直接做借:工程成本--合同成本--机械费 贷:应付帐款 那如果材料是直接拉到工地去用了,没有入库这一步,可不可以直接借借:工程成本--合同成本--材料费 贷:应付帐款,不做入库单了可以吗
老师。我接手了一个销售水产品的公司。他们能自开收购发票,收购活虾。然后加工成虾仁产品卖出。 以前会计的账我有点看不懂。因为我们是代账。我想问下。收购发票开具的时候。 借: 原材料 增值税—进项税额 贷:银行存款/其他应付 那既然原材料增加了后面应该有入库单,入库数字就是原材料数字可以吧。 加工环节 借:生产成本 直接材料 贷:原材料 请问这里的原材料数字要不要和收购入库的原材料数字对上呢。上一个会计做的都会少一些。因为活虾都会有损耗死亡吗?
老师,我们平时的采购材料比较零星,因此个体户基本上不给我们开票,都是一些采购单子,我们把材料拉到仓库开的入库单,我都把这些没有票的成本做进去了,现在马上汇算清缴了,这怎么办呢,
你好,老师,我A材料实际是7月份采购进来的,但是12月份收到发票了,但是我这个A材料存货很多了,所以我叫她们12月份再开票过来,那现在问题是,我7月份暂估也存货很多,还是等12月份做新购进做虚假入库单,就说是12月份新购进的,但是现在不是都需要四流合一,那我12月份新购进的发票跟我实际7月份当时入库单日期对不上,这个怎么弄比较合理。
老师,我们审计老师给我们提供了试算平衡表,如图,请问每个怎么做分路呢
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,调增是不是要交税啊
老师,不能是自制的原始凭证吗,采购单入库单报销单老板签字出纳会计签字的这都不可以作为凭证吗
对的 2.不能 要有发票才可以的