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我们公司卖一个工厂版本软件是6980元,然后我们公司搞了一个活动,派发了100万元的红包出去让客户抢,抢到了就可以抵扣一部分产品的费用,现在一个客户抢了4000元红包,客户就只需要实际支付2980的费用就可以得到一套完整的工厂版软件,正常享受我们的服务。 现在有三个问题 1、现在抢红包的部分客户要求开票,我还是按照正常价格6980元给客户开票的对吧? 2、这个100万的红包派发账务怎么处理呢?因为是虚拟的,正常确认收入还是怎么说? 3、根据公司制定的政策,客户抢的红包可以提取1%的现金,公司已经实际拨款了1万元给专用提现账户备用,这个账务怎么处理比较妥当呢?

2021-03-04 23:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-05 07:56

你好 ①你可以按原价确认收入。 ②100万元红包发放时不做处理 ③用红包冲减价款,或被按1%提现时 借:销售费用,贷:银行存款/其他货币资金

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1,对的 2,抢到作为预收处理,后面冲减销售收款 3,这个客户来了发票,作为返利费用处理
2021-03-05
1,对的 2,作为预收账款,后面销售抵减收到款项 3,作为费用处理
2021-03-05
你好 ①你可以按原价确认收入。 ②100万元红包发放时不做处理 ③用红包冲减价款,或被按1%提现时 借:销售费用,贷:银行存款/其他货币资金
2021-03-05
同学你好,你们之前开错的发票还是要冲红的,后面把你们开票这个事情好好规划一下,尽量不要因为这种错误开错,如果税务局专管员问你,到时候再说,不问你,你不用专门找他
2020-09-07
你好,关键点在于,服务费的提取依据,你们合同是如何约定的
2022-05-13
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