同学你好!是的 完工后 发生的在建工程累计数 转入固定资产的
老师,在建工程完工后直接转入固定资产科目是吗?借:在建工程1910,贷:现金1910,完工后借:固定资产1910,贷:在建工程1910,是这样吗
在建工程完工后,是直接在总账里录入 借 固定资产 贷 在建工程 ,还是无须在在总账里录入此凭证,直接在固定资产模块录入
老师厨房改造设备工程预付了一笔款,分录是不是借预付账款一xx公司,贷:在建工程,现完工了,转入固定资产,借:固定资产,贷:在建工程,等付完尾款就是借:银行存款,贷:预付账款,是这样吗
老师 集团要求我们子公司所有的固定资产都要过在建工程,是这样做分录吗?我怎么感觉不对呀,借:在建工程 贷:银行 然后再将在建工程转固定资产吧 借:固定资产 贷:在建工程 是这样的吗
老师我想问一下,我们公司当时 借:在建工程 贷:银行存款 后来完工以后转固定资产应该 借:固定资产 贷:在建工程 可是现在领导先不让固定资产 我应该把在建工程先转到哪个科目里
老师,生产车间购买的垃圾袋计入到制造费用中的什么科目
老师好,应交税费-应交增值税,有进项税,有进项转出,还有转出未交增值税,最后应交税费-未交增值税借方有余额,这么多的明细科目,在试算平衡表上怎么填写?
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
老板让做一个工资拆分,把工资跟社保拆开,工资5000跟工资8000的人拆分出来的社保金额一样吗,都按最低标准拆分社保费用的话,到时候工资做账的话数字大怎么解决,还有个税工资也是不一样怎么办
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀