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固定资产会计分录及处理

2021-03-07 15:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-07 15:21

如果是一般纳税人收到的专票, 借固定资产 应交税费应交增值税进项 贷银行存款

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齐红老师 解答 2021-03-07 15:22

然后次月开始折旧, 你说的处理是处置吗? 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。

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快账用户1474 追问 2021-03-07 15:31

老师,固定资产有净残值,报废时当垃圾扔了,这个会计分录怎么

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齐红老师 解答 2021-03-07 15:31

我给你的第二个回复,第二个分录不写,其他的都有。

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快账用户1474 追问 2021-03-07 15:45

还是不太明白,账面上净残值怎么办?

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齐红老师 解答 2021-03-07 15:50

你好,如果你的固定资产是100折,就是98坛执事,二借固定资产二,累计折旧98,贷固定资产100。

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快账用户1474 追问 2021-03-07 16:02

借,固定资产清理2累计折旧98,贷,固定资产100

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快账用户1474 追问 2021-03-07 16:02

老师这样对吗?

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齐红老师 解答 2021-03-07 16:02

是的 是这么做的,然后把固定资产清理结转到资产处置损益。

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