您好,是的,您的理解非常正确
老师,请问一下,时间工作的时候资产负债表,利润表这些都是财务软件自动生成的吗
老师 财务软件自动出的资产负债表 在编制的时候 往来都是进行重分类的吗
老师好,问一下啊?编制资产负债表时往来重分类和不重分类编制他最后的金额是一个数吗?
老师好,资产负债表上的往来科目进行了重分类,那个现金流量表是不是跟我们财务软件系统也不一样啊
老师,我换了新的财务软件,资产负债表重分类2022年的数与与原来财务软件的不一样,可以吗
你好,该贴涉及对我司金财控股抹黑,我司要求立即删除,否则不排除对你提起公告
老师你好!电动机属那种固定资产呢
老师,我想问下收到固定资产罚款,怎么入账,固定资产按照原值入帐吗?
老师好,社保缴满15年了课退休,需要满足那些条件啦
请问老师,现在申报的企业所得税申报表中的实际支付给职工的应付职工薪酬填写什么
老师,财务报表季度报利润表里面的本期金额是导出的利润表的本年累计金额吧?
你好老师 我这个月的收入是64421.3 是不是应交税费64421.3*0.13=8374但是我科目余额表表上应交税费是7411 是哪里的问题
老师你好,我家是童装生产工厂,面料和辅料供应商每个月都是挂应付,但是在挂应付的时候合计完总货款都会抹零,我想问一下我是直接挂帐抹零后的金额呢还是将抹零体现出来,计入营业外收入-抹零,那种账务处理方式比较合适
残疾人就业保障金是看账上的应交工资,也就是计提的工资?
老师,从这个月利润有点高,从研发支出调出20万到销售成本结转,如何做分录呢?研发支出借方有73万
老师 具体是怎么进行重分类的呢 麻烦具体点
您好,应收账款贷方计入预收账款,预收借方计入应收。应付借方计入预付,预付贷方计入应付。其他应收款负数计入其他应付,其他应付负数计入其他应收