同学您好, 您能详细说一下吗
老师,别人送老板的一件酒,内账是借:库存商品,贷:营业外收入吗?谢谢
老师,收到赠送的5瓶饮料入库时借库存商品贷营业外收入,金额都是0对吗?
老师好,问下 赠送的赠品做账: 借:主营业务成本 贷:库存商品 是这样吗?还是 借:营业外支出 贷:库存商品
老师好,我们是经销商,厂家赠送的产品,我入分录,借库存。贷,营业外收入,厂家赠送可以吗
老师,送样品我做的是借销售费用,贷主营业务收入,应交税费,借主营业务成本,贷库存商品,请问这样的话,汇算清缴视同销售有啥需要调整的么?谢谢老师
现在现实的报税你们可以协助我完成吗
老师,我们还没发货给客户,也没收到客户的钱,但是我们已经开了发票给客户了,分录要怎么做?
年报时,今年无购进的固定资产,资产折旧,摊销情况纳税调整明细表还需要填写么?
我司是物流公司,主营业务就是运输费,那些进项的通行费入什么科目呢
小规模减免增值税分录可以放在季末一起做吗
老师,一般纳税人在勾选认证时我勾了不可抵扣的票,比如是贷款服务员的票,会有什么结果?是自然抵扣成功还是有提示不能抵扣
请问下我们的仓库存货管理一直管理不好,请问下啥好的方法可以慢慢优化进步从而进销存数据准确吗
零售高档手表交消费税吗
劳务派遣企业成立分公司,分公司需要办理劳务派遣资质吗
@apple老师,其他老师别接 又有个问题,就是我申报4月份的增值税的时候,发现有一张发票我勾选了,但是账上并没有收到这张发票,实际人家已经开票,只不过采购没拿给我,确认了等5月份给我入账,由于4月份的营收太大了,这张发票有8万多块钱的税额,所以我要先抵了,导致我账上没入借:应交税费-增值税-待认证,但是我勾选抵扣了就做借:应交税费-增值税-进项税额,贷:应交税费-增值税-待认证,导致了待认证期末余额在贷方了,这个暂时性差异有没有问题
老师,我们是烟酒店,就是老板朋友送他的一件酒,怎么入内账呢?谢谢
那您可以记入营业外收入,或者挂老板其他应付款
老师,小规模存货盘盈也是入营业外收入吧?谢谢
您好,是的,是可以的