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请问,运行了两年的企业才开始做内账,期初建账时,如果我从2月开始做完期末数据录入,2月应付职工薪酬这些是不是必须是真实的应付金额?

2021-03-07 22:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-07 22:58

你好 做账当然越真实越好。不但应付职工薪酬必须真实,所有科目都应当是真实的。

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快账用户2458 追问 2021-03-07 23:14

如果因为时间关系或者其他因素,可能不能完全准确,这样的话怎么处理比较合理

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齐红老师 解答 2021-03-08 09:17

尽可能真实。资产可以盘点、对账、找采购凭证,负债可以对账,实收资本可询问老板,未分配利润倒挤出来,负债表就是平的了。

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齐红老师 解答 2021-03-08 09:19

以前的利润情况、现金流情况就不用管了,只要期初余额平了能做当期账就行了。

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相关问题讨论
你好 做账当然越真实越好。不但应付职工薪酬必须真实,所有科目都应当是真实的。
2021-03-07
你好 ; 这个其他应收款  不是应该走   费用或者成本去吗? 怎么是挂的其他应收款来计提的应发职工薪酬  ; 你们实际这个工资金额发生了吗  
2021-10-21
从 2025 年开始做内账应收应付在操作上可行,但存在风险。长期来看,内账数据不完整,会影响对公司业务的全面分析和决策。 对于 2024 年业务,若不录入期初数据,最好不要用账面相关银行卡收付,以免造成内账数据混乱。可以考虑用单独台账记录 2024 年未录入期初数据却又实际发生的业务。
2024-11-16
你好!你的理解很对 可以的,可以直接录入期初余额,即可
2021-07-13
同学你好 1.对的 今年的期初是去年的期末 2.计入应付职工薪酬 个人因与用人单位解除劳动关系而取得的一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费用),其收入在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分。 免征个人所得税;超过的部分按照《国家税务总局关于个人因解除劳动合同取得经济补偿金征收个人所得税问题的通知》(国税发[1999]178号)的有关规定,计算征收个人所得税。
2021-07-06
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