你好 做账当然越真实越好。不但应付职工薪酬必须真实,所有科目都应当是真实的。
请问,运行了两年的企业才开始做内账,期初建账时,如果我从2月开始做完期末数据录入,2月应付职工薪酬这些是不是必须是真实的应付金额?
我们公司2021年1到6月没有会计,从7月份就开始用金蝶迷你,现在收集的数据也就只有到6月底的应收,应付,银行存款,房租费,预收账款,库存商品,请问,我可以真接入这些数据作期初余额?累计借方,贷方是不是可以不要填了
老师,我想问下我们公司用财务软件建内账,从2025年的应收应付开始做,之前的都不录入期初数据,之前的私下平账,请问这样行不行后面实际发生了2024年的业务是不是不用和账面相关的银行卡去收去付就行
老师,我这边是物流公司,一般纳税人企业,我2月份接手,从2月份开始以外账的科目余额表做期初数据,因为账上摆了很多往来,都是没有票,后续都是慢慢补票过来,有很多的费用票,外账肯定是要做成本,冲往来,但是我内账的话做成本就不能很真实的反映公司的一个利润状况,还有一些过路费可以抵扣的,外账做成本冲个人往来,如果内账的话,做进去,成本就不真实了,不做的话,那个进项税额就对不上,那这个我应该要怎么处理啊,
老师,进项税额转出,怎么处理?
会计要上岗,老板想要买一个财务管理软件,要做详细的成本分析,能推荐一下吗
老师,我们有一个餐饮管理有限公司营业执照,跟店面的注册地址不符,是不是店面的营业执照就挂这个餐饮管理有限公司的执照啊
卖方收了运费,开发票可以将运费直接记入商品的金额吗?
老师,我们签了一个合同,刚开始协商提供9个点的工程票。现在协商提供13个点的材料票个1个点的人工票,这两种哪个对我们有利
老师。应发工资是37680.31元,公司承担社保是3642.42元、个人承担社保是1438.42元,公积金公司承担200元,个人承担200元,个税208.83元,麻烦老师给写一下计提和发放的分录。谢谢老师
移动加权平均法怎么计算 举个例子
老师,我们签一个合同,刚开始是给开9个点的工程票,现在又协商开13个点的材料票和1个点的人工票,这两种方式,哪个划算?
老师您好,麻烦问一下我公司的长投以原入股价转让给自然人股东,这样分录应该怎么做
老师开增值税发票过账计入什么科目?
如果因为时间关系或者其他因素,可能不能完全准确,这样的话怎么处理比较合理
尽可能真实。资产可以盘点、对账、找采购凭证,负债可以对账,实收资本可询问老板,未分配利润倒挤出来,负债表就是平的了。
以前的利润情况、现金流情况就不用管了,只要期初余额平了能做当期账就行了。