你好,可以先按费用发生情况做计提分录处理

老师你好,请问有顺丰这样的月结账单,都是下一个月才开发票过来,那这笔费用是记在当月,还是次月收到发票以后再记费用呀
老师你好,请问一下月结费用挺高的,但是对方都是在次月才开出发票,这种情况该怎么处理呀,有没有好一点的建议呢
老师,休息了吗?方便请教个问题吗?就是有一处情况 ,公司如果当月没有开销售发票,但是有结转制造费用-折旧费,请问一下这种情况是不是将制造费用-折旧费结转到管理费用呢
您好老师,我对方单位开出的发票,我们当月已经入账,在次月认证发票时候发现,发票有误,无法认证,请问这种情况应该怎么处理?
老师你好,我公司是建筑劳务公司,对方每个月都有发工资到个人卡上,但我们公司的劳务票还没有开好,这种情况应该怎么入账?
公司宣传广告,拿公司的货抵广告费,但是对方不要发票,也不给我们开发票,怎么办呢
请问电子税务局推了这个是什么意思?
分公司在外地,和总公司不是一个省份的……分公司那边要求把税款交到当地……请问,是增值税就地交纳嘛?那企业所得税该交哪里?
老师,我单位上个月也就是11月新入职有一个员工。申报他的工资薪金的时候,他的工资有75000,减去每月免税额度5000。和他有专项附属扣加4000之后,显示他的累计纳税所得额是66000嘛,然后税率只有10个点,速算扣除数是2520,那么也就是他要交4080的个人所得税就可以了。他之前在上一家公司每个月都是报的5000元的工资。的问题是为什么他这个月75000的工资只要交4080的个人所得税就可以了,他这个是怎么计算的呀?
老师好!想咨询下,对方提供我们公司认证审核服务,依据合同规定,我们公司承担相关人员的餐饮、交通费用,但是对方人员提供不了发票,这种情况,公司一般怎么处理?
一个个人独资子企业,他在第三季度开始申报增值税,当时只是提交了利润表,然后资产负债表还要填写吗?现在第四季度了怎么办?
新公司个人所得税,零申报,刚刚点击为啥显示申报失败啊?是不是这么晚了不能申报了啊?
你好老师税负率怎么计算
老师,合作的医院部分货款收不回来,还要求给他们个清账说明,要是他们没有法律上的说明坏账的文件依据,其他还能用什么说明
请问老师 11月开的有出租厂房发票 是还要申报印花税是吗谢谢
老师,做计提分录处理,下月收到发票,可以直接把发票附在计提那笔分录上面吗
你好,不可以。 需要把计提的分录红冲,然后根据取得的发票做相应分录,把发票附在相应分录后面
老师,每个月都要这样冲啊,要是月结账户多了的话,冲起来是不是有点麻烦,只能这样做吗?
你好,是的,每个月这样冲销计提,然后根据发票入账,是有点麻烦的,但是也只能这样处理的
老师,之前都是收到发票入账的,现在计提了,那这个月不就产生了两笔月结费用了,这样费用会有点高呀
你好,把计提的费用红冲,根据发票入账,费用总额没有需增啊
老师,因为之前我没有这样计提的,而是收到发票直接入账的,那我这个月已经记了一笔上月的月结费用,然后还要开始计提一笔这个月的月结费用,是不是就把两个月的费用,记在一个月了呀
你好,如果你这个月补计提了之前月份的费用,那就会导致这个月有计提两个月的费用的
老师,是这样的,因为之前我不是按照计提的方法做账,而是根据发票收到时间做账,也就是说2月发生的费用,是3月收到发票的,那我就在3月做账的时候,做了2月发生的那笔月结费用,然后现在改变成计提的方式做账,那我在3月的时候,还得计提一笔3月发生得月结费用,这样是不是就在3月有2月和3月的费用了,这样做有没有问题呀
你好,从不计提改成按月计提的情况下,就会有一个月会发生两笔费用支出的,这个是正常的
老师,那可以还是按照原来那样,在收到发票的当月再确认费用吗?因为不止一个月结账户,如果全都计提,那费用有点高呀
你好,如果想做到按权责发生制处理,那就应当做到按月计提才是的
老师,如果按照收到发票当月再确认费用,这样做影响大不大呀,因为相隔也就是一个月,如果不是规定必须(不这样做就违法)这样做,我真的不太想去改了,因为费用确实有点高了
你好,如果按照收到发票当月再确认费用,这样是有一定的 影响,没有做到权责发生制要求
老师,这个有一定影响的后果是什么啊,会罚款吗?
你好,罚款一般不会,影响就是 没有做到权责发生制要求
老师,经济业务都是真实的,就是没按照全责发生制来做账,假设税局的人看到了,他们会怎样处理呀
你好,会要求企业调整到按权责发生制要求做账。