你好,可以先按费用发生情况做计提分录处理
老师你好,请问有顺丰这样的月结账单,都是下一个月才开发票过来,那这笔费用是记在当月,还是次月收到发票以后再记费用呀
老师你好,请问一下月结费用挺高的,但是对方都是在次月才开出发票,这种情况该怎么处理呀,有没有好一点的建议呢
老师,休息了吗?方便请教个问题吗?就是有一处情况 ,公司如果当月没有开销售发票,但是有结转制造费用-折旧费,请问一下这种情况是不是将制造费用-折旧费结转到管理费用呢
您好老师,我对方单位开出的发票,我们当月已经入账,在次月认证发票时候发现,发票有误,无法认证,请问这种情况应该怎么处理?
老师你好,我公司是建筑劳务公司,对方每个月都有发工资到个人卡上,但我们公司的劳务票还没有开好,这种情况应该怎么入账?
老师 我不知道报印花税的计税依据的数据在哪里找 一般纳税人 跟小规模都不知道 能教教我吗
老师,请问转让使用过的设备取得的收入和盘盈取得的收入属于啥收入啊
老师,请问要怎么查看公司应缴纳多少社保,个人应缴纳多少社保呢
老师,我明天去一家公司上班,我是小白,要怎么了解这个公司的财务状况呢?
老师,公司采购了一批材料,这包括了五种材料,但发票开的其中的一种材料,单位是“批”,这个发票应该不可以这样开吧
东西卖了,钱还没收回来,怎么做账
老师,问一下,公司内部银行卡转来转去,会计分录要怎么做?
老师:公司亏损几千万,然后我们公司是另外一个公司100%控股,现在控股公司要追究责任,公司欠租金,房东把办公室门锁了,会计凭证都在办公室不让拿走,会计工资也没有发,时隔一年了,现在房东找了律师,说办公室里面什么都没有了,我们公司的凭证没有了,现在说要追究会计责任,没有凭证了,那会计需要担责任吗?
行政单位公务员通讯补贴和公车补贴会计分录分别 怎么做?
老师你好,请问发行股票,获得长投又是怎样的逻辑呢?贷方是股本,那是代表所有者权益增加,借方是长投,又是增加,两者都增加?@段天峰老师
老师,做计提分录处理,下月收到发票,可以直接把发票附在计提那笔分录上面吗
你好,不可以。 需要把计提的分录红冲,然后根据取得的发票做相应分录,把发票附在相应分录后面
老师,每个月都要这样冲啊,要是月结账户多了的话,冲起来是不是有点麻烦,只能这样做吗?
你好,是的,每个月这样冲销计提,然后根据发票入账,是有点麻烦的,但是也只能这样处理的
老师,之前都是收到发票入账的,现在计提了,那这个月不就产生了两笔月结费用了,这样费用会有点高呀
你好,把计提的费用红冲,根据发票入账,费用总额没有需增啊
老师,因为之前我没有这样计提的,而是收到发票直接入账的,那我这个月已经记了一笔上月的月结费用,然后还要开始计提一笔这个月的月结费用,是不是就把两个月的费用,记在一个月了呀
你好,如果你这个月补计提了之前月份的费用,那就会导致这个月有计提两个月的费用的
老师,是这样的,因为之前我不是按照计提的方法做账,而是根据发票收到时间做账,也就是说2月发生的费用,是3月收到发票的,那我就在3月做账的时候,做了2月发生的那笔月结费用,然后现在改变成计提的方式做账,那我在3月的时候,还得计提一笔3月发生得月结费用,这样是不是就在3月有2月和3月的费用了,这样做有没有问题呀
你好,从不计提改成按月计提的情况下,就会有一个月会发生两笔费用支出的,这个是正常的
老师,那可以还是按照原来那样,在收到发票的当月再确认费用吗?因为不止一个月结账户,如果全都计提,那费用有点高呀
你好,如果想做到按权责发生制处理,那就应当做到按月计提才是的
老师,如果按照收到发票当月再确认费用,这样做影响大不大呀,因为相隔也就是一个月,如果不是规定必须(不这样做就违法)这样做,我真的不太想去改了,因为费用确实有点高了
你好,如果按照收到发票当月再确认费用,这样是有一定的 影响,没有做到权责发生制要求
老师,这个有一定影响的后果是什么啊,会罚款吗?
你好,罚款一般不会,影响就是 没有做到权责发生制要求
老师,经济业务都是真实的,就是没按照全责发生制来做账,假设税局的人看到了,他们会怎样处理呀
你好,会要求企业调整到按权责发生制要求做账。