你好,可以先按费用发生情况做计提分录处理
老师你好,请问有顺丰这样的月结账单,都是下一个月才开发票过来,那这笔费用是记在当月,还是次月收到发票以后再记费用呀
老师你好,请问一下月结费用挺高的,但是对方都是在次月才开出发票,这种情况该怎么处理呀,有没有好一点的建议呢
老师,休息了吗?方便请教个问题吗?就是有一处情况 ,公司如果当月没有开销售发票,但是有结转制造费用-折旧费,请问一下这种情况是不是将制造费用-折旧费结转到管理费用呢
您好老师,我对方单位开出的发票,我们当月已经入账,在次月认证发票时候发现,发票有误,无法认证,请问这种情况应该怎么处理?
老师你好,我公司是建筑劳务公司,对方每个月都有发工资到个人卡上,但我们公司的劳务票还没有开好,这种情况应该怎么入账?
我上个月交租赁合同印花税,这个月房屋租赁发票冲红了,下个月重给我开发票时我是不是就不用再交印花税了?
假如有两个厂房税源采集时原值增反了,己有两年,会有影响吗?
9月30日对公有几笔大额支出,没拿到发票先不做账,这个月拿到发票做账时,填写报销单的日期哪天的最合理
老师,结转成本,库存可能是负数吗?
老师,借法人的钱和借法人朋友的钱,需要缴税吗?
老师你好 工资申报这是啥情况
老师您好,请问下企业所得税应付职工薪酬包含福利费吗?与个人所得税系统的工资有什么区别?
我公司上个月支付房费并收到对方开具的房屋租赁普通发票,当时 借:管理费用 贷:银行存款 但是这个月对方把这张发票冲红了,我怎么做分录呢?
中级职称考试会计分录金额后边带单位了,题目要求万元,我在金额后也加上万元了这样扣分吗?
公司对公支出需要填报销单吗?
老师,做计提分录处理,下月收到发票,可以直接把发票附在计提那笔分录上面吗
你好,不可以。 需要把计提的分录红冲,然后根据取得的发票做相应分录,把发票附在相应分录后面
老师,每个月都要这样冲啊,要是月结账户多了的话,冲起来是不是有点麻烦,只能这样做吗?
你好,是的,每个月这样冲销计提,然后根据发票入账,是有点麻烦的,但是也只能这样处理的
老师,之前都是收到发票入账的,现在计提了,那这个月不就产生了两笔月结费用了,这样费用会有点高呀
你好,把计提的费用红冲,根据发票入账,费用总额没有需增啊
老师,因为之前我没有这样计提的,而是收到发票直接入账的,那我这个月已经记了一笔上月的月结费用,然后还要开始计提一笔这个月的月结费用,是不是就把两个月的费用,记在一个月了呀
你好,如果你这个月补计提了之前月份的费用,那就会导致这个月有计提两个月的费用的
老师,是这样的,因为之前我不是按照计提的方法做账,而是根据发票收到时间做账,也就是说2月发生的费用,是3月收到发票的,那我就在3月做账的时候,做了2月发生的那笔月结费用,然后现在改变成计提的方式做账,那我在3月的时候,还得计提一笔3月发生得月结费用,这样是不是就在3月有2月和3月的费用了,这样做有没有问题呀
你好,从不计提改成按月计提的情况下,就会有一个月会发生两笔费用支出的,这个是正常的
老师,那可以还是按照原来那样,在收到发票的当月再确认费用吗?因为不止一个月结账户,如果全都计提,那费用有点高呀
你好,如果想做到按权责发生制处理,那就应当做到按月计提才是的
老师,如果按照收到发票当月再确认费用,这样做影响大不大呀,因为相隔也就是一个月,如果不是规定必须(不这样做就违法)这样做,我真的不太想去改了,因为费用确实有点高了
你好,如果按照收到发票当月再确认费用,这样是有一定的 影响,没有做到权责发生制要求
老师,这个有一定影响的后果是什么啊,会罚款吗?
你好,罚款一般不会,影响就是 没有做到权责发生制要求
老师,经济业务都是真实的,就是没按照全责发生制来做账,假设税局的人看到了,他们会怎样处理呀
你好,会要求企业调整到按权责发生制要求做账。