您好,因为建设期间的收支,都计入在建工程,
老师,建设期间工程物资的盘亏,报废毁损为什么计入成本借在建工程
建设期间工程物资毁损计营业外么,我是借在建工程贷工程物资
建设期间发生的工程物资盘亏,报废以及毁损,净损失应当要计入在建工程这个会计分录要怎么做?
我不太懂这个盘亏报废以及毁损的这个建设期间和工程完工之后的分录,如果说建设期间自然灾害导致的净损失由工程物资转到在建工程,那么工程完成之后为什么贷方还是工程物资呢?这样贷方工程物资不就重复记了吗?
工程物资盘盈 盘亏怎么做账 在建工程报废毁损怎么做账 都计入什么呀?
老师,销售退货月底结转本年利润的分录怎么写呢。
我们公司最近财务紧张,这个月公司社保要是不交,有什么影响么?
老师你好,用户付了1万元,但是刷卡手续费扣了25元,银行实机到账9975。这个刷卡扣的25元怎么记账
老师 我买花了600 卖收了701 我需要交什么税 1%的增值税率
老师负债表上其他应付款是负数需要重分类吗
营业收入净额怎么算出来的?
老师您好,我司24年车牌处理了11万,收到款后,我做借银行收入11万,贷无形资产11万,现报表出现无形资产负数11万,是哪里做错了,我该怎么调整,谢谢!
装修公司未收到业主的尾款5000元挂账分录示开发票: 借:应收账款-5000-项目名称; 贷:合同负债-5000-项目名称。 第二天收到尾款的1150元分录 借:库存现金1150 贷:应收账款1150-项目名称 同时工程款补业主扣掉材料费2350元及人工费1500元 分录: 借:合同履约成本-工程施工-材料费2350-项目名称 合同履约成本-工程施工-人工费1500-项目名称 贷:应收账款-项目名称-3850元 但是一查辅助项目余额少1150元,哪里分录写错啦?
公司开通银行账户是不是要到税务系统备案
老师负债表上其他应付款是负数需要重分类吗
知道了,谢谢老师
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持