你好可以 那是你们在一月份签 最好不要写一月份交货 别写日期了 你做收入在三月

老师,您好。请问我们发货是1月份发货了1月份也收到预付款了,但是开票我是3月份开票的,按照实际我应该在1月的确认收入的,但是现在在开票那个月确认收入有问题吗?合同怎么订立比较合适?
老师,我1月份的收入,也在1月份确认收入了,也交税了,但是1月份没开发票,2月份给开的发票,这个2月份怎么处理啊
老师,您好,我们公司签的一个合同,确认收入是按合同走,每个月确认收入,但是每个月没有收到收入没有开票,那我做账是按照实际走的,现在做账需要按照合同走,老师,请问这个问题怎么解决,应交税费科目怎么结转
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?