你好 借 银行 贷其他应收款

我公司去年从对方手里购买了一批货,未付款,作为以后长期合作的质保押金,此批货已经销售,款项已用,现在新建账套,这个押金如何体现?
1.A公司为增值税一般纳税人,2020年6月发生如下经济业务:(1)购进原材料,取得专用发票上注明的货款100万,增值税17万。(2)从农业生产者手中购进粮食一批,支付价款30万元,取得农产品销售发票,货物验收入库。(3)销售一批货物,开具增值税专用发票上注明不含税价款150万元,货款已通过银行收取。(4)将生产的一批新产品(非消费税应税产品)发给职工作福利,成本12万元,无同类产品价格,成本利润率为10%。(5)没收到期未归还的货物包装物押金5.8万元。该企业当期销项税额进项税额应纳税额适合是多少
〔资料〕诚然公司为一般纳税人企业,发生有关预付账款和其他应收款业务核算如下∶ 1.2月5日,按购货合同规定,向新丰公司预付购料款3万元。 2.2月25日,新丰公司按合同要求发来原材料一批,专用发票所列的货款为4万元,增值税5200元。共计45200元。材料验收入库(按实际成本计划价)、差额款暂未支付。 3.2月28日。以银行存款向新丰公司支付上述购料款。 4.职工李洋因公出差,向财务科借款1000元,出纳以现金给付。 5.企业供销部因工作需要,核定其定额备用金3000元用于日常开支。出纳员开出现金支票给付。 6.以银行汇票9万元,向长建公司支付公司在建工程项目预付工程价款。 7.李洋出差归来,报销差旅费920元(其中含取得专用发票的住宿费500元的增值税30元)。余款80元以现款交回。 8.供销部前来报销文印费、业务接待费等2500元(取得普通发票)。经审核有关单据及审批意见后,同意报销,并以现金支票补足其定金额。 9.公司因购货向大华公司租人包装物一批,以存款支付租人包装物押金7000元。 10.上述租人包装物退还大华公司,收回其押金7000元存入银行。 11.公司因自然灾害造成一批账面价值为5万元的库存商品被毁损,兴业保险公司核实确认赔偿款3万元。 12.发放职工工资,扣回上月为职工垫付的报刊杂志费(个人自理)12000元。 〔要求〕根据上述资料,编制必要的时候会计分录。
2、黑马公司以人民币作为记账本位币,发生外币交易时采用交易日的即期汇率进行折算。有关外币交易的资料如下:(1)2020年11月10日,向客户甲销售一批成本为450000元的自产商品、价款为100000美元,按协议货款将于一个月以后收到,经判断此项销售符合收入确认的务件;2020年12月10日,收到其中80%的货款。(2)2x20年12月10日,收到客户乙发来的材料一批,已验收入库、货款为60000美元;黑马公司因出现暂时资金周转问题,未能及时支付货款;黑马公司随后于月20日支付了60%的货款。
甲与丙房地产公司签订借款合同,向丙房地产公司出借8000万元,约定月利率2.2%。已知合同成立时一年期贷款市场报价利率为3.85%。乙是丙房地产公司的供货商,丙房地产公司欠乙5000万元货款。乙以其对丙房地产公司的5000万元货款债权设定质押向丁银行办理了贷款,并办理了质押登记。两个月后,因资金周转需要,乙将其对丙房地产公司的5000万元货款债权转让给甲。至此,甲对丙房地产公司的债权本金合计1.3亿元。为保障债权如期实现,甲与丙房地产公司签订了一份商品房预购合同,并办理了预告登记。甲丙双方约定:若将来债权到期,丙房地产公司未能偿还货款及借款本息,则商品房预购合同生效,将债权本金及借款利息经对账清算转化为已付购房款。
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
老师,考了会计证,自己是一般纳税人法人,现在想帮别人注册公司,但是我进那个一网通办显示我的身份是法人,怎么办呢?
银行上边已经没有这笔款了,已经用于公司日常花销
你好 建账 ?前面没有账吗
没有,今年才开始从新建账套
你好 先盘点出来 资产 负债 权益金额录入期初再开始做账
这笔款打算录在期初,如果想一直体现出欠这笔款项,录在了应付账款,但是另一方入哪个科目?
在期初盘点出来就录入了。
是啊,但是在期初把数据录到哪个科目里边才能使资产=负债➕所有者权益啊?
你需要先盘点这笔业务是其他应收款。
能具体到分录吗?
借其他应收款贷银行存款。你帐都没建完呢不涉及到分录。
借其他应收款,贷银行存款。帐都没建完呢不涉及到分录建完账才写分录,不要反了