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老师,我们是专升本培训机构 2020.7.1的时候,开发了趣升本APP 。就用了现有的公司,盛中教育科技集团有限公司 的公户,同时做账报税呢 2021.1.1老板新注册了一家趣升本教育科技集团 有限公司 公户用的也是趣升本的了。 但是盛中金蝶账上有,固定资产,没有计提完折旧, 还有实收资本贷方余额,其他应收款(押金),还有其他应付款(工作服扣款,2021.9.1返还给员工的。),还有借款20万,2021.5.1还给对方。还有未确认收入的预收账款,这些款都得从新公司趣升本研处理。我该怎么处理这两家公司账务呢?

老师,我们是专升本培训机构
2020.7.1的时候,开发了趣升本APP 。就用了现有的公司,盛中教育科技集团有限公司 的公户,同时做账报税呢
2021.1.1老板新注册了一家趣升本教育科技集团
有限公司
公户用的也是趣升本的了。
但是盛中金蝶账上有,固定资产,没有计提完折旧,
还有实收资本贷方余额,其他应收款(押金),还有其他应付款(工作服扣款,2021.9.1返还给员工的。),还有借款20万,2021.5.1还给对方。还有未确认收入的预收账款,这些款都得从新公司趣升本研处理。我该怎么处理这两家公司账务呢?
2021-03-09 17:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-10 12:29

同学您好,您的意思是要两个公司合二为一还是分开独立经营

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快账用户8451 追问 2021-03-10 12:37

准备分开了。老公司的余额,怎么办呢。

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齐红老师 解答 2021-03-10 12:47

分开的话,那就新公司开始建账,老公司正常经营

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快账用户8451 追问 2021-03-10 12:47

老公司不运营了, 所以怎么才能把老公司的帐 衔接到新公司呢

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齐红老师 解答 2021-03-10 12:56

不运行的话,那就相当于把债权债务打包转给新公司

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快账用户8451 追问 2021-03-10 12:57

就是具体怎么操作呢?老师

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齐红老师 解答 2021-03-10 16:54

最好原来的公司正常注销,也就是和新公司没有关系,账面上的往来该付的付了,该收的收回

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快账用户8451 追问 2021-03-10 16:57

就是 目前 押金那些收不回来的, 还有 工作服 一年后才退费的 还有预收账款 也得转到新公司,将来确认收入的呀

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相关问题讨论
同学您好,您的意思是要两个公司合二为一还是分开独立经营
2021-03-10
同学你好 1.这个钱还还回去吗? 2.需要折旧的,就是计入固定资产,做固定资产清理 3.计入固定资产成本 4.直接做收入
2020-09-27
你好同学发票可以补,资产也是对的同学新东西来了用发票入,没发票别入就好了同学你的资产分录是对的同学同学没错
2021-01-08
您好!很高兴为您解答,请稍等
2023-09-12
同学你好 做往来就可以了,然后还回  去就行了
2020-11-18
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