同学,你好。可参考下, 1,个税税额=125000*(1-0.2)*0.4-7000=33000,到手金额=125000-33000-5000=87000 2,个税税额=120000*(1-0.2)*0.4-7000=31400,到手金额=120000-31400=88600
我想请问一下,就是如果中级题里面有一道题不知道这个答案 怎么来的,比如,这道题,我公式都对了,数字安上去也是对的,但是算出来的答案和这个答案不一样,我这道题算出来等于0.911788,想问一下这个11.82%是怎么算出来的
我想知道这个所得税的61.86是怎么算出来的。我算得都和这个数对不上。
本月应纳税所得额应该怎么算,我怎么算都不对。题目是假设不存在专项附加扣除的
这道题目的应纳税所得额怎么算呢,我算出来的结果都不对
老师,我想问问这道题,是两位老师的课件,但是算出来的结果都不一样呢?
机构为编程培训学校,涉及童伴业务--开票类目,研学、游学、打比赛、培训这些业务属于哪些类目
出口收汇明细表上的凭证总金额,是填原始汇款金额还是扣除手续费公司实际收到的金额?
劳动法可以去哪里查?
工商年报中的 资金数额 怎么填?
老师您好,请问公司名下的车辆保险费可以抵扣进项税额吗
老师好,请问下,我们是总包,把水电分包给一个建筑装饰中心(个体户)做,对方只能开3%建筑服务-水电工程的发票,没办法开材料票,这样开票是否可行?(合同约定60%材料,30%人工)
请问老师,建材批发公司把名下的固定资产小车卖了,卖车发票没有经营范围可以开吗?名称开什么项目呢?
老师,请教一下,一家劳务公司给对方签的合同是80万,开票也开的80万,但是银行存款收了20万,剩下的60万通过发工资来冲,这种可以吗,那怎么做账呢
上个月开进发票计进项税,这个月开出发票,计入销项税,请问老师这个两者怎么写抵扣分录啊
请问增值税进项税额转出,税局要求转出不可用,凭证怎么做呢,我之前应交税费应交增值税-进项税额是做到应交税费-应交增值税-转出未交增值税
老师,你好。我也是这么算的,但是操作系统的答案第一个方案的个税答案是40000,第二个方案答案是36000。所以我好迷惑
你好。会不会是系统个税税率没有更新吧。