你好 你们是管理原因导致的盘盈就是 冲借方管理费用负数 。 你做贷方我怕你系统识别不了 。 借:原材料 贷:待处理财产损溢 借:待处理财产损溢 借:管理费用-盘盈材料负数 ;这样来说
老师,库存商品盘盈分录,最后一行是营业外收入还是管理费用? 借:原材料 贷:待处理财产损溢 借:待处理财产损溢 贷:营业外收入还是管理费用??
老师,我们购进100吨钢板,销售出去,地磅有误差,只有99.5吨,这时帐务处理对不对啊 借:待处理财产损溢 贷:原材料 借:管理费用 贷:待处理财产损溢
老师,盘盈的原材料怎么做账,如果是冲减管理费用,管理费用二级科目选什么呢? 借:原材料 贷:待处理财产损溢 借:待处理财产损溢 贷:管理费用 对吗?
老师,原材料盘盈或盘亏,能不能不用待处理财产损益这一科目,直接用原材料和管理费用这两个科目?盘盈时借:原材料 贷:管理费用-盘盈
你好老师,存货盘盈的时候“借:库存商品 贷:待处理财产损溢”,查出原因为管理不善所致“借:待处理财产损溢 贷:管理费用”,管理费用只能在借方用负数表示冲减吗,还是直接做贷方呢
7台总共2200元的门禁机怎么入账 筹建期 直接费用化还是固定资产 如果费用化建议通过低值易耗品过渡吗 会计准则情况下 还有会计准则要求筹建期间每月结转利润吗
这上面的图片本人任职受雇了几个公司,是一个还是两个公司?
请问,成立之前付过房租、押金、公章费等,都计入借管理费贷其他应付款吗? 成立之后各项怎么处理? 其中房租不给开发票应该怎么处理?
7台总共2200元的门禁机怎么入账 筹建期 直接费用化还是固定资产 如果费用化建议通过低值易耗品过渡吗 会计准则情况下 还有会计准则要求筹建期间每月结转利润吗
老师这个两个公户互相转款,是不是两个人银行的回单放到一起做一笔分录就可以啊,要根据每个银行的回单单独做吗
朴老师回答这个刚才的问题
是内含增长率有点推倒不太明白
在发票勾选里,如果能找到撤销发票的记录?
请问老师,我们做绿化工程,断断续续的临时工工资怎么入账
如果固定资产做了一次加计扣除的话,接下来还用做计提折旧这一笔吗