你好,你说金额指的是不含税吗,不是 价税合计吧?借应收 负数 贷主营业务收入-40183.49 销项税额,-3616.51

我公司是贸易公司,开具9个点的销售负项普通发票,票面金额40183.49,税金3616.51这个怎么做账呢
老师,我建筑总公司,下面的一个项目部,销项税额是165137.61开的是9个点,开出去发票总金额为2000000,进项发票总金额为2000000,金额为194万1747.58,税额为58252.42,收到的是3个点。我这个月增值税交多少?
老师,开票软件里面开具发票类别里有两个选项,一个是普通类,一个是机动车类,是选择哪个开具呢?我们公司是生产电动车的,要开销售发票给外贸公司,外贸公司要进项发票办退税的。
我们国内贸易公司,为什么我们同行,给客户开13个点票面发票,实际只收客户8-9个点税金。我的理解是,100天的货物,进项销项都是13个点的话,应该我们是没有进销项税的差额,怎么做到可以只收客户8-9个点税金
建筑公司,3月开了一部分3个点简易征收的专票,开了一部分9个点的普票,进项票比较多,我该怎么选择进项抵扣的金额,建议征收不能抵扣我知道,普票税额能全额抵扣进项吗 我还要看税负吗 算税负的话 是单算个点的 还是3个点9个点的都要算
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
是不含税的,普票和专票红冲是一样的吗
做账的分录是一样的。
就是一般纳税人开普票的话销项税是可以抵扣?
是的,这个是可以抵扣的,你要取得的专票,专票是可以抵扣普通发票的销项税的。
老师,刚问另一个老师说是不能抵扣呢?有点乱了
你这个不是取得普通发票就可以抵扣,
大部分普通发票是抵扣不了,专票才可以抵扣销项税额,。
你要是问你题目这个,题目这个是销项税额负数,冲掉是销项税额蓝字,
就是我自己开出去普票,收到其他公司的专票后是可以抵扣的我开出的普票的销项税额
是的,是的,是的,是的,一般纳税人话
增值税申报表中存根联明细没有体验普票的销项税额怎么办呢
这个对应填写进去,你们这个对应这个表可以自己填写吗,这个存根表,