您好!如果不能区分是哪个项目的就计入管理费用,可以区分的可以分摊到工程成本里。
老师我们给甲方开了56万的发票,甲方专户代发了38.5万工资,剩余的给我们转过来了这个会计分录怎么做?
老师早安!请教您一下: 1.像去年的有些费用未取到发票,汇算清缴时已将这部分拿出,请问账务上应该如何处理列? 2.汇算清缴有退税请问账务如何处理? 谢谢!
当月没有抵扣票,也没有进行操作,可以吗
账上一个供应商给我们开了票,挂了应付八万多,后面通过人民调解委员会由甲方直接支付九万多结清了,那我账面怎么处理
老师,请教下,就是工作中制造行业的领料数量是按照销售出去的数量去领料吗,那入库的单价又怎么核算,我算出的分配率大于销售出去的单价了
您好老师,餐饮行业发生的餐费做什么科目
老师,个人独资企业增值税,经营所得税收优惠有哪些?
我们公司工资不超过3000元,要不要做个人所得税汇算清缴
收到2024年挂其他应付款的社保怎么做会计分录
老师,EXCEL 单元格是2个月,怎么在另外单元格用函数换算成60天或者60?
是有关年产200万吨新型建筑材料项目的,那我是要分摊到生产设备成本里吗?
你们是采购设备产生的这个费用吗
不是的,就是笼统的没有注明具体的哪个项目的费用,前任会计把它计入了在建工程的待摊费用了。老师,我现在可以反结帐修改计入管理费用吗?还是在2月份调账比较好?
因为这个月我要把在建工程转入固定资产了,发现这个费用不知怎么分摊
如果还没有报税就反结账修改计入管理费用比较好
老师,我们目前还在筹建期,没有正式生产,增值税和所得税为0,但是12月份的报表已经申报了
报表可以进行更正申报的呀
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利哈