你好,是的,红字不用计算。

老师,不含税商品销售收入计算交购销合同印花税时,开销售折让的红票是可以冲减收入不计算印花税么
老师,我们是工业企业,购销合同印花税是以不含税销售收入计税吗
购销合同交印花税,购入的话是购买服务和商品当月的购入发票不含税金额+当月销售服务销售商品不含税金额作为基数来核算的吗?
老师,我们采购商品需要缴纳购销合同印花税吗?印花税不都是按销售收入缴纳的吗?
老师,买卖合同,印花税申报的计税依据是不是含税的销售购进和含税的销售收入合计?
子女教育,赡养老人,初级证书,发工资分别能扣多少不用扣个税
长期待摊费用是损益类的费用,为什么期末不结转到本年利润?
懂老师,有问题请教您,发您邮箱明早帮我看下可以吗
老师,企业变更后的公司章程在哪下载
资产负债表不平从哪里去核查
你好,小规模纳税人股权跟法人变更,目前已变更完成,新的营业执照已制成,我接下去要做什么操作?在网络上查询到都是先做税务变更,再去工商变更,那我现在新的营业执照已制成,还需要税务变更吗?
老师好,公司注册下来没有业务税种核定里面也没有营业账簿这个税种,有些是有业务但没有实收资本,也没有核这个税种,所以在1月份没有出来这个报表,像这种没有该税种又没有需要申报的账簿资金的,需要去申报这个年度印花税表吗?
委托货代可以申请退税吗
老师,如果以前年度都是亏损,今年利润表累计金额是正数,可以用以前年度亏损不交所得税吗
你好,我12月份忘记勾选抵扣项, 1月份才记得勾选抵扣项,现在申报增值税,想用元月份勾选的抵扣12月份的。这个要怎么操作呢。可以用元月份勾选的抵扣项抵扣12月份的吗
为什么开出的红字发票为什么不能冲减收入?不计印花税
可以冲减呀,没说不能冲减收入。
你说红字不用计算
对啊,红字不用计算印花税呀,比如1000发票,红字部分是200,那么是不是剩下800计税,红字200不用计算。
红字计算才是800,不计算就是1000来计算印花税了
开了1000的发票,红字冲掉了200,那么剩下的800计税,那是不是这个200就不去计税了,就是这个意思,不用纠结哈。
理解了就行,不用抠字面意思了,不知道是不是我没有说清楚。
说的对。老师,另一个争议问题,顾客垫付商品维修费,寄来了公司抬头的维修费发票,公司可以直接打款到顾客银行卡号吧,不是说因为顾客不是本公司人,只能由公司业务先转给顾客钱再用票报销吧
这种情况后者处理更妥当,直接打给客户的话需要有书面理由证实这个业务的真实性,也就是能够说明客户垫了钱这个事项。
业务报销也是把钱转给顾客而不是转给维修部了
嗯,业务报销就没事,因为他肯定回写清楚这个事由,然后注明汇款给谁。
那就是把顾客聊天记录打印出来吧,业务报销方式也可以被认为造假
嗯,可以的,事实清楚就行,否则到时候说不清。