你好,是的,红字不用计算。
老师,不含税商品销售收入计算交购销合同印花税时,开销售折让的红票是可以冲减收入不计算印花税么
老师,我们是工业企业,购销合同印花税是以不含税销售收入计税吗
购销合同交印花税,购入的话是购买服务和商品当月的购入发票不含税金额+当月销售服务销售商品不含税金额作为基数来核算的吗?
老师,我们采购商品需要缴纳购销合同印花税吗?印花税不都是按销售收入缴纳的吗?
老师,买卖合同,印花税申报的计税依据是不是含税的销售购进和含税的销售收入合计?
老师好,任意盈余公积可以拿来分红吗
老师,我们公司不是厂房租赁公司,也没有经营范围,电网把电费开给我们公司了,户头是我们公司,我们公司要把电费开给其他单位,可以开吗
公户支付车保险费4783.06元,开发票金额4363.06元,代收车船税240元,会计分录怎么写?
老师,劳务派遣的员工需要上残保金吗
公立医院是免税,所有税都不要交纳,只需要交个税。但是与供应商合作,是不是开专票普票都行呢,跟供应商沟通时候,应该怎么区分开哪种票对医院有利呢?新手小白,说通俗易懂一点
你好,老师, 购销合同上面如果标注含税价格的话申报印花税就只能按这个含税价格去申报吗?
小规模纳税人,做亚马逊跨境电商,税务如何处理?
你好老师,负债类的往来科目不能一直在那里挂账吧
高新技术企业在填写第四季度研发加计扣除要怎么填,是放第三季度预填,还是要等到汇算清缴后在办理退税?
老师,购买设备,这个设备必须要供应商安装才能使用。那么对方开具9%增值税发票建筑服务可以吗?
为什么开出的红字发票为什么不能冲减收入?不计印花税
可以冲减呀,没说不能冲减收入。
你说红字不用计算
对啊,红字不用计算印花税呀,比如1000发票,红字部分是200,那么是不是剩下800计税,红字200不用计算。
红字计算才是800,不计算就是1000来计算印花税了
开了1000的发票,红字冲掉了200,那么剩下的800计税,那是不是这个200就不去计税了,就是这个意思,不用纠结哈。
理解了就行,不用抠字面意思了,不知道是不是我没有说清楚。
说的对。老师,另一个争议问题,顾客垫付商品维修费,寄来了公司抬头的维修费发票,公司可以直接打款到顾客银行卡号吧,不是说因为顾客不是本公司人,只能由公司业务先转给顾客钱再用票报销吧
这种情况后者处理更妥当,直接打给客户的话需要有书面理由证实这个业务的真实性,也就是能够说明客户垫了钱这个事项。
业务报销也是把钱转给顾客而不是转给维修部了
嗯,业务报销就没事,因为他肯定回写清楚这个事由,然后注明汇款给谁。
那就是把顾客聊天记录打印出来吧,业务报销方式也可以被认为造假
嗯,可以的,事实清楚就行,否则到时候说不清。