借库存商品 贷应收账款

老师,我公司11月份专票销售额来了28万左右,但是我现在增值税申报点击进去准备申报,应税货物销售额数据自动带出来是54万左右,多出了26万,为啥会这个样子?没有开过其他发票11月份
发票是十一月的,钱11月没付,需要做账嘛?
我们开具了发票,但是对方款项还没有都支付给我们,之前同一个公司设置了应付账款的二级科目,这个是我们还要支付给对方的款项的,但是这两个不是同一个类型的,可以直接放在应付账款科目下面吗
老师您好,我们是一家磷矿石加工的个人独资企业,10月份安装变压器,11份安装完成。请问是在11月份从在建工程转为固定资产吗
老师,您好,向您咨询一个问题。供应商给我的老板,开的是4387.50的发票,可是我的老板多付了5角,从对公户付的是4388元,我在做分录的时候,应该怎么办呢?
企业所得税季度申报表,资产总额是填固定资产的金额,还是资产负债表资产合计?
老师,弥补以前年度口亏损可以弥补几年的
我们承包建设电站,对方让直接开13的电站发票,说是相当于我们建设好电站卖给他,能行吗
老师我们是小规模纳税人,收到进项票是13%的专票价税合计金额1万,那我们小规模能用这票吗?入账按1万入账吗
政府部门要求提供公司的投资总额,取哪些数呢?
老师,请问一下,这样的分录也可以吗? 借 应收账款(-45000) 借 库存商品 45000
你好这样也可以的,借方负数就是代表贷方
好的,好的,谢谢老师。老师最正规的分录的话,应该是哪一个
你好,应该说你的这个更规范
老师多谢您,还想请教您个资深问题。正常分录都是一借一贷的,为何这样两个借的也是对的呢
你好,1上面说了借方负数就是贷方。2这里应收帐款用借方负数是表示原来有借方发生额,但是因为原来这是错的,现在用借方负数冲掉,累计发生额就0了,如果现在做在贷方,则借方贷方都会有发生额,和实际不相符
谢谢老师,多谢您,祝你天天开心事事如意
不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢。